没事的,不影响的哈

老师你好,我现在有这样一笔业务,四月份购进了一批材料,会计分录为借原材料贷现金,购进原材料的同时,有一批原材料不合格,然后退回给供应商,付钱的时候直接把不合格的原材料的价款再购进原材料里面,已经减去了请问分录怎样做?
我们公司接了一个项目A,是做防水双包工程,但是用的是B家公司的防水资质,用的材料也是B公司的,我们在B公司购买材料直接发到工地上,每次买材料也是先付款后发货,但是一直没有开票我们,目前项目已经到一定阶段了,A项目的总包方结了一笔款到B公司,B公司又用这笔钱来抵我们后期要购买的材料款,目前已经抵了2笔材料款了,现在我这边要怎么入账?前期的材料是不是要追B公司开票?后期的材料款不从公账上走,但还是要做材料的出入库吧,那对应的材料款在账面上要怎么处理呢
老师,下午好,我是11月份的材料324元,在11月份已经付款,也收了货,没开票。12月份又采购了10000元,供应商现在给我开的发票是跟11月份的324一起开过来的,这个分录怎么写。11月份材料按不含税的金额暂估了,收到发票后11月份的税金就多出来了,我不知道怎么做分录了
老师好 11月份我多开了发票,然后我做分录是这样 摘要:本月购进原木款 借:原材料—原木 贷:应付账款 12月份我把多开的那张发票作废了,那么 借:原材料—原木(负数) 贷:应付账款(负数) 12月份的摘要我该怎么写呢? 因为11月份这个货并没有到,是我多开了而已。
老师您好,我司去年11月份购买了一项原材料,发票是12.1号开的,但是后面做账没注意把这笔进项直接和11月份收到的另一笔一起做了购原材料的分录,这有没关系?
股东转的钱备注写的借款,现在想把借款转成实收资本,现在账上没钱给股东还,还能有什么方法把借款转成实收资本
老师,向个人购买了服务,私人先转账3000元支付了,然后这个人想找公司报销,但是没有取得发票,请问报销了会怎样
上一年的年终奖12月份计提了部分未计提完,在下年一月份计提,并于2月份全部发放,一月份计提的年终奖是否可以调整到上年年报里面,账务上能不能调整,税务上怎么处理合规
老师如果有以前年度未勾选的增值税进项发票,今年还能勾选吗
老师好,2月份付的货款,做了预付帐款支出,但实际发票1月份就开了,2月份做帐时给漏了,3月份做帐的时候凭证要怎么做呢
有没有了解进出口的老师,想问下工厂的货想搞出国外,什么快递运输啊,报关行,这些是怎么回事?就是我怎么知道这个厂,分别都是需要找哪些去把货出口了呢?
关于汇算清缴时具体每个指标的填写的解释从哪里看,哪里有说明文件吗?
请问老师,汇算清缴里面资产总额,要填写平均值,怎么计算
非独核算的总、分公司。用总公司的钱给分公司买了一辆车,需要在异地的分公司上牌照,购买车辆得发票开分公司抬头,之后需要将车辆变成总公司固定资产,只需要做资产内部划拨就可以嘛,用不用将机动车牌照在异地分公司车管所转出,再转入总公司所在的车管所
长期待摊费用是从入账当期计提,还是下个月开始
我的意思是我这笔分录是做在11月份了,但是发票是12.1号收到的,没有关系吗?另外我想问下我在记账软件上这个制单名写的是:会计002,这有没关系?
没事的,只要账没做错。会计要实名
意思是这个制单要写我的真名是吗
是的,就是那样子的
另外再问一下,刚才发现去年10月份有笔分录的摘要写错了,本来应该是发放8月剩余工资,结果写成了发放9月剩余工资,这有没问题?
更正过来就是,签上自己的名字
已经结了帐,还没打印凭证,是打印出来用笔更正好还是反结账在软件里改过来好?
可以反结账更正凭证的
再请教下,我们公司是木材企业,进项是林场开的免税发票,销项税率是9%,针对增值税这块我这样做分录对不对?
在购入原材料的时候就可以计提的
但是我们购入的原材料通常可以用几个月甚至半年,因为是直接在林场买的一整块山场的树,如果一开始就计提那大部分时候都得留底
山林没砍时不能计入原材料,必须是购入原木才行
那已经和林场签了合同交了全额山场款,对方也开了发票怎么处理?
那个只能算是购入的林权,不能算是购入原材料
那意思是要每个月领用的时候才能算领用的是原材料是吗?那购入林权的时候怎么做分录?又要按领用的原料的进项税额来交增值税不能留底税
购入的时候开的什么发票?
这种农产品免税发票
直接在开票时就计算抵扣就行。