您好,先查原因,我们是不是确实有暂估费用没发票,写的就是我们实际情况,

税务风险提示公司存在取得虚开发票虚列成本费用,公司确实这张发票是虚开,但是在企业所得税中调增出来了,这个情况说明怎么写?
税务局打电话说,系统风险提示22年全年可能存在取得不合格税前扣除凭证风险,让写自查报告,这个怎么自查我们取得的发票是不是不合格呢
税务推送的风险提示说成本费用取得发票金额不足 现在税务局要求写说明应该怎么写
税务局来电提示23年企业所得税成本费用大于发票金额税务风险,让我们写一下情况说明,并提供一下相关证明,这个是由于做了暂估成本导致的,应该怎么回应这个问题?
老师:您好!公司今年1月到6月都没有收入,有相关营业成本,之前申报收入为0,成本有数据,新电子税务局风险提示服务提示中风险。后来调整报表,把成本先放在应付账款,等有收入再把成本转到主营业务成本,现在收入,成本都为0,申报时,提示收入成本都为0,利润总额为负数,为低风险,可以直接申报吗?税务会风险疑点要求写说明吗?
零基础转行出纳,主要学哪些内容?多久能胜任出纳工作?一天学16小时
老师好,信用信息公示系统中的资产状况信息中,纳税总额包括不包括车船税?
老师好,信用信息公示系统只填写“多报合一”年报填报就可以了,对吗?
老师问一下,这个新公司法下的注册资本问题,营业执照公司目前注册资本100万,账户上有600万,怎么调整合适,但是名义上资产有1000多万
这个月纳税1万,刚拿到发票进行抵扣,进项额是不是要下个月才能抵扣?
老师,样品未报关未收费但运费收费了账务怎么处?
老师您好,请问财务费用调增,是在a105000表的18行填吗
老师,你好,我在外省有工程,请工人搞绿化种植维护,开票大类是什么,谢谢
老师,加税点回本的这种情况是怎么操作的,比如本来我是销售5万元的货物,正常税率13%。但现在我们比如要求加税点2%,这怎么操作?怎么开发票
其他应付太多了怎么减少其他应付
下面这个是税务工作人员发来的 可是没看懂 企业所得税年度申报表主表营业成本A,销售费用B,管理费用C,财务费用D,职工薪酬纳税调增明细表工资薪金支出E,各类基本社会保障性缴款F,住房公积金G,补充养老保险日,补充医疗保险I,资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表,本年折旧、摊销额J,资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表资产原值合计减去上一年度该栏次资产原值合计差额资产原值增加L 提取纳税人资产负债表存货、在建工程期末减期初增额K,测算纳税人应取得发票数 M=A+B+C+D-E-F- H-I-J+L+K,纳税人当期实际取得发票数N(含税),M-N 为应取得未取得发票差异额。
您好,这个计算确实没有错,我们费用里是不是存在没有发票但计提了,而且没有有A105000表30行 (十七)其他 纳税调增。
实际情况是我们企业根本没有做账 只是在纳税申报 隐约记得有一个月为了投标用把资产负债表中的固定资产做大了一百万 现在我们应该怎么写说明呢
您好,对不起,刚才我又断网了。 哦哦,这个情况可就麻烦了,因为我们写的说明,税务还会让我们提供明细账来佐证的。 我建议还是更正所得税汇缴申报表,把这固定资产原值申报不要包含估计的部分,然后说明固定资产申报错误,把申报更正前和更正后的报表保存下来,连同说明一起发给专管员
汇算清缴时我没有填涉及固定资产的表
您好,负债表的固定资产有吧,这个也不能填
资产负债表有固定资产 鉴于这种情况现在应该怎么写说明呢
您好,我们的固定资产金额本来就是虚的,写购入资产没有取得发票,已在账上调整
然后企业所得税汇算清缴调增吗 补交5万左右的税款
您好,我们的固定资产有折旧的话,这个要调增,没有5万的税款(只调增影响利润的部分)
老师您好 税管员发的发那文字我确实没看懂 实际情况就是上面说的那样 现在我怎么写这个情况说明才能应对过去呢
您好,我们的情况很难应对过去,我被查3次,这些说明之后,还要提供账务账套里的数据的, 现在您只能写上没有发票已调整,税务可能会来查账的,说明只是第一步
谢谢老师
朋友您好,您太客气了