您好,先查原因,我们是不是确实有暂估费用没发票,写的就是我们实际情况,
税务风险提示公司存在取得虚开发票虚列成本费用,公司确实这张发票是虚开,但是在企业所得税中调增出来了,这个情况说明怎么写?
电子税务局提示企业所得税税前凭证风险提示,异常项目名称企业成本费用大于发票金额,这个需要怎么反馈确认啊,也不知道是什么时候的
税务局打电话说,系统风险提示22年全年可能存在取得不合格税前扣除凭证风险,让写自查报告,这个怎么自查我们取得的发票是不是不合格呢
税务推送的风险提示说成本费用取得发票金额不足 现在税务局要求写说明应该怎么写
税务局来电提示23年企业所得税成本费用大于发票金额税务风险,让我们写一下情况说明,并提供一下相关证明,这个是由于做了暂估成本导致的,应该怎么回应这个问题?
增值税税负率偏低有哪些合理的原因可以向税局说明的?
税负率偏低怎么和税局解释?
负债表,其他应付款60万需要偿还,资本公积70万,未分配利润负25万。现在注销,清理后,问:用资本公积60万偿还其他应付款60万,可以?然后未分配利润负25万。这样涉及纳什么税?例如分红个税,或者其他不等的税
小规模的个税和增值税是季报还是月报
建筑公司,a有资质,b没有资质,b找a挂靠,约定增值税和附加税等税费由b承担,该项目涉及跨区域涉税,需要预缴税款,此时a在税务平台上申报后,给b二维码,由b的员工个人通过微信扫码支付,然后a账务处理:借应交税费-未交增值税,贷:其他应收款-a公司某员工,想问问题是:a公司处理方法正确吗?问2:b公司在对外账中怎么体现这笔支出?自己搞点成本票消化掉?毕竟这个项目是a在申报税费的,在外人看来本来就是a的,这个税费和b没关系
公司贷款,后面不准备还了,会对办税员有什么影响吗?
小规模,纯人工的服务业51万的年1%专票收入算大吗?就是想知道这种收入程度的企业算大么(就是小规模收入来说外账算多不)
小企业会计准则 ,资产负债表和利润是不是要按期报送? 不报送有没有啥后果?
老师好,四月27日有批货入库,但是我们财务今天才收到入库单,账上可以五月入库吗?还是得回四月改账啊?
主营业务收入结转本月收入为什么要在借方
下面这个是税务工作人员发来的 可是没看懂 企业所得税年度申报表主表营业成本A,销售费用B,管理费用C,财务费用D,职工薪酬纳税调增明细表工资薪金支出E,各类基本社会保障性缴款F,住房公积金G,补充养老保险日,补充医疗保险I,资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表,本年折旧、摊销额J,资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表资产原值合计减去上一年度该栏次资产原值合计差额资产原值增加L 提取纳税人资产负债表存货、在建工程期末减期初增额K,测算纳税人应取得发票数 M=A+B+C+D-E-F- H-I-J+L+K,纳税人当期实际取得发票数N(含税),M-N 为应取得未取得发票差异额。
您好,这个计算确实没有错,我们费用里是不是存在没有发票但计提了,而且没有有A105000表30行 (十七)其他 纳税调增。
实际情况是我们企业根本没有做账 只是在纳税申报 隐约记得有一个月为了投标用把资产负债表中的固定资产做大了一百万 现在我们应该怎么写说明呢
您好,对不起,刚才我又断网了。 哦哦,这个情况可就麻烦了,因为我们写的说明,税务还会让我们提供明细账来佐证的。 我建议还是更正所得税汇缴申报表,把这固定资产原值申报不要包含估计的部分,然后说明固定资产申报错误,把申报更正前和更正后的报表保存下来,连同说明一起发给专管员
汇算清缴时我没有填涉及固定资产的表
您好,负债表的固定资产有吧,这个也不能填
资产负债表有固定资产 鉴于这种情况现在应该怎么写说明呢
您好,我们的固定资产金额本来就是虚的,写购入资产没有取得发票,已在账上调整
然后企业所得税汇算清缴调增吗 补交5万左右的税款
您好,我们的固定资产有折旧的话,这个要调增,没有5万的税款(只调增影响利润的部分)
老师您好 税管员发的发那文字我确实没看懂 实际情况就是上面说的那样 现在我怎么写这个情况说明才能应对过去呢
您好,我们的情况很难应对过去,我被查3次,这些说明之后,还要提供账务账套里的数据的, 现在您只能写上没有发票已调整,税务可能会来查账的,说明只是第一步
谢谢老师
朋友您好,您太客气了