你好!这个计入纳税调整明细账扣除类,其他

老师企业有暂估成本,年度汇算清缴时候,暂估成本调增填写哪个位置?
老师,关于一年的汇算清缴。哪些需要填写年度纳税调整表。
请问更正21年汇算清缴,成本需要调出交企业税,成本的金额在哪填写调增?
#问题#22年暂估成本26.5万,汇算清缴时没发票需要调增怎么填年度汇算清缴A表
年度汇算清缴成本调增需要填写哪些表
首次出口退税是怎么样子的……必须准备好单证才能到电子税务局上填申报出口退税吗?还是申报后有段时间可以准备单证?
你好,我公司是规模化养殖企业,一般纳税人,主要是羊和牛购进育肥后卖出,我公司能否享受增值税和企业所得税免税政策?相关依据是什么?
老师,我4月份申请了300万的,免抵税额,现在我现在申报5月份增值税,是不是这个300万的免抵税额会5月份增值税申报表带过来,然后缴纳附加税呀
你好,老师,外贸企业哪些进项发票不可以抵扣
你好,我公司给高德做运营,,他5月给我开了400000的专用发票。我抵扣了,现在我们要退一个运营费4560,,高德让我购货方开红字发票,我应该怎么开红字呢,,,
老师,我们拉了一个项目,合同让供应商跟乙方签的,款是供应商收,发票也是他们开,除去进货款,他们收的税额是收入减去进货款的,现在打款给我们的金额是收入减去进货款减去税额,现在款打给我们,我们给供应商开票,这个开票的税额应该算是在供应商收的那个税额里面,还是另算的,不是在那个税额里面,求教
老师2025年做了暂估成本费用26000发票没到,2026所得税清缴补缴了1533.12,会计分录要如何正确处理
老师请问,房开公司之前代施工方支付A公司工程款200,经协商A公司退回工程款到房开公司指定公司B,B公司与房开公司有往来挂账,会计分录怎么做
怎么查询一年度的纳税总额
请问下因为特殊的原因供应商那边无法正常收款,也就是账户被冻结了,然后他就叫另一方来代收款,然后开票,如果另一方只能开普通发票,而我们又是一般纳税人,老板说这个只能开普通发票的付款给他们是有风险的,是这样吗
年度利润表需要改吗
你好,这个要看情况,如果是因为没有发票,成本本身没有错,是不需要的。
原本没有成本,其他公司乱开的,税务局那边要求调增
你好,计入纳税调整明细账扣除类,其他里面调
利润表要不要调
你好,这个利润表也要调的。
但是原本我是没有利润的。而且这个是别人乱开的
你好是啊。其实这个跟你原本有没有利润没关系,是看你原本没利润的话有没有发票?
小规模的成本调增是填写金额+税额 还是金额
你好!是填写金额了。
那就是不加税额是吗
你好!你当初入账应该就用含税入账的吧。 小规模本身就不能抵扣
187100要交企业所得税多少
怎么计算
你好,这个是5%的税率了
为什么不是2.5%
你好,从2023年开始就是5%了。
能发政策给我看看吗老师
《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2023年第6号)规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。