您好,可以的,现在没有时间限制的
您好老师,请问我上个月认证抵扣的增值税有留底,这个月填申报表的时候还需要填附表2吗?上月留底11000多,这个月销项6400多,这个月没进项,是不用交税的。但是附表2是否需要填写呢?谢谢!
求助,各位老师,请问当月进项大于销项,有留底,也没有预交增值税,留底的这部分需要做账务处理吗,如果不做,留底的税额下月怎么反映抵扣销项税额,谢谢各位老师的回答,期待中
老师,目前公司账上增值税有留底金额,这个月开不到销项票,老板又不让申请退税,有什么办法可以让这笔留底税,在下个月增值税申报的抵扣吗,谢谢
老师,我想问一下,如果这个月有进项留底,是不是可以不用处理,下个月继续抵税,然后再结转进项和销项到转出未交,可以吗。就是有留底的这个月不结转进销项,下个月没有留底的时候一起结转行吗
老师好,这个月有留底税额,是不是可以放到下个月抵扣销项税?谢谢!
这道题没看懂,符合的投资风险不是应该要比单个的更小吗?那不是应该他的标准差率比他最高的要小吗?
茶饮品牌,类似品牌推广费,日常请线上各种博主进行宣发,投流的费用,在审核的时候如何做到数据链完整。需要报销人提供那些资料?
老师,房地产开发企业,销售商品房取得不含税销售收入24000万元,土地价款6000万元,不考虑其他条件的话,销售商品房应缴纳的增值税应该是多少?应该是(24000-6000)*9%吗??6000万的土地价款不需要换算成不含税金额吗??(税务师考试,税法土增税内容)
我们是一家货车的经销商,租了一块比较宽的场地,场地租赁方也正常给我家开具了场地租赁发票,今年生意不太好,想把其中一小块场地转租给其他公司,对方要求我们开具场地租赁发票,我们可以正常开具吗?
老师 公司是外贸企业,之前会计做账没有做汇损,一直是按照换算后的rmb入账,那这个还需要做外币汇损吗?
老师,在产品的成本怎么计算?
甲公司2×20年年初的所有者权益总额为1 500万元,不存在以前年度未弥补的亏损。2×20年度发生亏损180万元,2×21年度发生亏损120万元,2×22年度实现税前利润为0,2×23年度实现税前利润500万元,根据公司章程规定,法定盈余公积和任意盈余公积的提取比例均为10%,公司董事会提出2×23年度分配利润60万元的议案,但尚未提交股东会审议,假设甲公司2×20至2×23年不存在其他纳税调整和导致所有者权益变动的事项,适用企业所得税税率为25%。则甲公司2×23年年末所有者权益总额为( )万元。
老师,那些专票不能抵扣
转账:私转公……是不是直接在APP上转…输入对方对公银行账号…和公司名称就OK了?
老师你好!老板门面企业租了,老板需要交什么税费,企业需要什么税费,每个月租金20万元,老师指导一下
老师,什么意思
意思是可以放到下个月,电子税务局系统自己就会抵扣吗
还是说要申请退税?
就是什么时候要抵扣,再认证
老师,已经做到账里面,已经认证了
这个申报会直接有的