你好,是的,就做正确的那个就可以了

在11月份开了一张19万的专票已经入账了,在12月份又开了一张销项负数10万的专票,也就是11月份的那张票没有给对方,12月份开负数红冲,那这个我怎么录入凭证
老师您好,比如我本月开增值税发票10万元一张,然后发生了销售折让,下月我能红冲2万吗
2月未开发票收入10万,我3月申报2月的增值税报表中填未开发票收入是10万,3月开了发票10万,未开发票收入是15万,那我四月份申报怎么填未开票收入金额是多少,而未开票收入15万会在4月份开,那5月申报4月的又该怎么填
您好 老师 我4月份开了10万发票 未填备注 我开了10万红字冲 然后又开了一张10万的发票 那我4月份的销售是不是做一张10万的分录就可以?
老师好,比如三月份我暂估了10万的柴油,四月份只来了6万的发票,那这样的话我只冲回6万,等其余4万来了发票再冲回,一张发票分两次冲回可以吗
你好老师,就是去年的收入20万今年把红冲了,那去年我暂估的成本是不是也可以冲20万呢怎么做会计分录呢
老师,2023年结转增值税销项税额到营业外收入,这笔分录是错误的,2025年怎么账务处理
请问老师,贷款利息无发票,费用填在汇算清缴纳税调整项目明细表里的第几行?第18行“利息支出”?还是第30行“其他”?
老师您好,为何短期投资购买的基金,算投资收益呢?投资收益不应该是投资购买的基金收到的利息吗?
老师,建筑公司项目简易计税,项目购买的设备有的开的专票,有的开的普票,我想问一下可以直接做在工程施工里吗,专票勾选不认证
一般纳税人,跨区,开9个点建筑,税怎么交,怎么算,没超10万也要交吗
问一下房租租赁发票开多少点
老师,我是企业 ,下面成立了两个全资子公司, A,B均为不占机构编制的事业单位,现在编办要求注销B,并将其合并到A,AB公司连续亏损,B帐面有500多万的固定资产,不包含房产,土地,请问,我该采取特殊性税务处理还是一般性税务处理模式更合适呢?AB两个都是经营性质完全一样的,注销的原因是编办要减少事业编制数,无其他商业目的
亩产税可以抵扣吗老师您好
老师好,25年有一笔100万的费用 没发票 汇算清缴的时候 把这100万全部纳税调增了 不用交税的,现在这个100万发票过来了 我该怎么处理 账上怎么处理 表上怎么处理
但是我发现我账上的进项和销项的金额跟税局里面的不一直 但是应交税费又是一样的 所以我不确定这个红字和开错的蓝字发票要不要入账
不用的了,你这个蓝字跟对应的红字一抵,不会影响销项了