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年度所得税汇算清缴中,业务招待费按比例扣除后,表中帐载金额是填业务招待费发生额,税收金额是两者孰低金额,调增额是要发生额减去税收金额自动带出,对吗

2024-05-16 19:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-16 19:08

你好,是的,是这样的

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快账用户8010 追问 2024-05-16 19:15

是否只需要填一张表就可以了吗

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齐红老师 解答 2024-05-16 19:15

你好,业务招待费调增,是在  纳税调整项目明细表   这一张表中 

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快账用户8010 追问 2024-05-16 19:24

是只需填A105000这一张表对吧

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齐红老师 解答 2024-05-16 19:25

你好,是的,是这样的

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你好,是的,是这样的
2024-05-16
你好,同学 纳税调增=9980.3-5988.18
2024-04-25
账载金额就是80064.6税收金额是发生额的60%和收入的千分之五,哪个低填写哪个
2022-05-17
业务招待费支出是填列所有科目里面的招待费金额合计
2022-05-11
您好 纳税调增金额栏次系统自动带入数据 不需要手工填写
2023-05-31
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