你好,是的,是这样的
老师,招待费发生80064.6,汇算清缴申报表中帐载金额和税收金额还有调增金额是多少
汇算清缴中,业务招待费账载金额为2万,但是其中有1万不能税前扣除,发生额的60%为6000元,收入的5%为7000元,请问纳税调整表中业务招待费如何填列?
房地产企业筹建期无收入,年度汇算清缴(期间费用明细表中的业务招待费如何填?比如:当年业务招待费544,198.60元)。纳税调整项目明细表15列,业务招待费支出中的,账载金额如何填 ?税收金额如何填?调增金额如何填 ?
汇算清缴时填写业务招待费账载金额:9980.3,按实际发生业务招待费的60%的比例计算可税前扣除的限额是5988.18,本纳税年度营业收入是2506768.94,按营业收入的5‰的比例计算可税前扣除业务招待费限额为12533.84,那我们纳税调整是怎么做好呢?是纳税调减6545.66吗?
年度所得税汇算清缴中,业务招待费按比例扣除后,表中帐载金额是填业务招待费发生额,税收金额是两者孰低金额,调增额是要发生额减去税收金额自动带出,对吗
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我 6 月份申报了 11 万(含税)未开票收入,当时厂家说直接用一张进项发票以销售折让的方式退回去给他们,厂家这个进项发票我是没有入库存的,这个进项也没有开给客户的,我用了一张 12 万(含税)的进项红冲了 10 万的金额给厂家,7 月份的时候我把这个未开票收入红冲了,请问这个需要怎么样做分录?7 月份我也有一些正常的蓝字发票的,我 7 月份也要补 6 月份未开票收入的分录,还有退回去的库存要怎么样红冲呢,麻烦老师给我指点,最好有分录[愉快
制造费用可以设置二级科目:办公费吗?
老师,请问如果女45岁,中级会计师,家里存款500万+,现金等价物100多万,无房贷,另每年有固定收入10万+,请问还要不要上班或者做代账?
今天财务报表只填了资产负债表,没填利润表,这个企业所得税季报税金是灰色的,填不进去数字,导致利润总额与报表不符,该怎么处理
去一家专门做某品牌酱油,醋,料酒的批发企业,新接触,怎么才做好他,
老师您好,我面试一家做户外运动包包制造业,岗位是总账,主要做账申报与成本核算,我第一天去上班需要从哪里开展工作呢
个体户清算需要交什么税呢 未分配利润是正的
老师好,买住宅性质的公寓交哪些税?
老师你好,你这有空白的报表吗
老师,裁员如果仲裁的话对于员工来说劳动合同找不到了重要吗?
是否只需要填一张表就可以了吗
你好,业务招待费调增,是在 纳税调整项目明细表 这一张表中
是只需填A105000这一张表对吧
你好,是的,是这样的