借:以前年度损益调整
贷:应付职工
借:应付职工
贷:银行存款

如果在12月计提工资的时候少计提了金额,那么在次年1月会计分录怎么填写?
老师 12月工资少计提的部分在一月补计提的分录怎么做呀?
12月没有计提工资,在1月补计提,分录怎么写了
老师,我11月份的社保没有计提,直接缴款了,怎么在12月份补计提呀?分录怎么写
公司8月工资已经发放,但没有计提,12月发现了,是8月反结账在8月计提,还是在12月补计提,会计分录怎么做
我们接单外发加工,中间赚差价,开出去加工费发票,会计科目怎么做?
外贸企业需要退税,平时开票开的零税率,那现在有两单不打算退了,外销发票要冲销吗重开吗?
之前做了延期收汇报告,现在收到钱了,是直接删除之前的报告吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
那增值税和城建税补计提了
也是一样这样做,把付职工变成应交税费
好的谢谢
不客气,很高兴帮你