你好,售后那边用的工具,是计入 销售费用 科目核算的
公司发生了一笔售后费用,这个售后的费用不应该由我司承担,而是工厂的责任,我们给客户维修了,花了100元,然后厂家把这个款转来了,转了200元,多转了100元,问老师如何做分录?
你好老师,我这边是定制家具厂,就比如上个月这个客户已经确认收入了,然后这个月或者下下个月它产生售后费用了,但是这个费用是我们公司承担,是怎么记呢
你好老师,我想问一下,如果是定制家具厂,然后给客户安装之后,比如说是去年安装的然后我,3月份的时候去售后,这个售后是客户不承担的,是工厂承担,这个记入什么费用
老师,我们卖布给客户,然后客户做成了衣服,发现颜色不对,就让我们承担修色费用,修色费发票开给了我们,这个我是直接做销售费用吗?
老师,我们是家具行业,客户承担费用科目和卖家承担费用的分录应该怎么做呢?
老师,我们是卖汽车的,如果有一批汽车我们卖了又租回来然后又租出去,这个账务处理怎么做?
你好老师,麻烦问下会计核对仓库出的跟车间领用的材料的差异,是会计也应该建个表格吗
老板有一家一般纳税人的公司和一家一般纳税人的个体户,现在一般纳税人的个体户要注销,固定资产怎么处置,可以直接卖给老板一般纳税人公司吗,怎么开票报税呢。
每个月都要缴纳吗?缴纳依据是什么?
一个公司的账户可以给另外一个公司代发工资薪金吗?
老师,报溢入库和分割入库,都是可以冲减成本的吗?
请问第三季度的企业所得税计提在哪个月的账上呢,
老师,个体户,之前做的转存个人户,分录是:借 利润分配-未分配利润 贷:银行存款,可是我发现其他应付款—法人这个科目挂的钱一直都在上面,我怕万一有一天注销这个其他应付款没法处理,到时候可以直接转到利润里吗?还是怎么做
老师早上好!餐饮企业采购控制流程,及物料验收流程帮忙发一下,谢谢!
老师,所得税要申报工资薪金,我们是建筑企业,一般都是每个月计提工资,个税也申报了,但是没有实际发放,只发放一部分,年底再发放全部工资,这个我要怎么填写