借管理费用 应交税费待认证,10万 贷银行存款。
把个人车租给公司,一个月400元,需要交什么税,怎么办理
老师所有者权益变动表什么时候填
老师好,比如说12月给甲方开票100万,增值税是10万,挂靠方开回来发票能抵2万的增值税,1月按8万交增值税和附加税,那1.1以后开回来的专票还能抵他们的税不,往出付工程款的时候要多付这个税钱不
公司去购农产品,没取得发票,是否可以
老师,请问和对方有签订合同,对方有开具发票,现在银行付款,可否不对公付款,假如银行付款给私人账号,那个私人账号不是法人的让对方写个付款委托书可以吗
个体工商户开13的发票能开吗
老板,出口贸易,报关单上是美金,记销售收入时是按原币美金金额入账吗
请问老师,我们是生产企业,外购产品我们再经过检品再出口,是可以出口退税吧
请教老师,老板名下有4个公司,有一笔真实的购销合同,从采购商处采购给1公司,1再卖2,2卖3,3卖4,4在卖给最终客户,是环开吗?
进货时,没有开发票。需要记账应交税费,应交增值税吗?过两个月之后发票开进来了,需要怎么做账,具体会计科目是什么?
老师这10万元是购入原材料的,月低会计分录怎么写。
借原材料,应交税费待认证,10万 贷银行存款 代认证不用转挂账就行。
老师您的意思是待认证的发票月底不需要做账务处理是吧?
是的对的,是这个意思的
老师您帮我看看我这样写对不对
你好,这个待认证不对,待认证怎么出来的?你是不是把它全部做了镜像了?
是的 那我当月采购回来的发票如果不认就不用写进项税额对吧 采购时写 不认证 借原材料100 应交税费-应交增值税(待认证税额)13 贷:银行存款113 老师这样是对的吧
你好对的,是这么做的。
老师如果下个月领证了 会计分录 怎么写
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。
借:应交税费-应交增值税(进项税额)13 贷:应交税费-应交增值税(待认证税额)13 老师麻烦您原我看看 对不对
待认证是二级科目
应交税费-待认证税额(进项税额)13
应交税费待认证,这就已经完整了,你还用括号干什么?