借管理费用 应交税费待认证,10万 贷银行存款。

当进项大于销项税额,本月进项未全部认证抵扣,考虑到税负率,本月仍缴交增值税,那么如何写会计分录? 例:销项税额2万,进项税额4万(其中本月认证抵扣1.5万元,余2.5万尚未认证)公司要交一点税比较好,本月缴纳增值税5000元,请问分录怎么写?
老师好!老师,本期进项税额是60万元,实际抵扣了50万元,那未抵扣的10万元进项的会计分录怎样做的吖,未抵扣的10万元进项凭证是放在本月吗?下月要抵扣时怎样处理呢?谢谢!
老师好,请问本月公司进货10万,取得一张进项票税金11504.42元,本月只销售了3万,销项税额3451.32元,那我只能勾选这张抵扣票,抵了3451.32.那还有8053没有抵怎么办,没有其他票了。如果不勾选,销项挨交3451.32,怎么处理?
老师,请问月末结转增值税税金的分录怎么写?例如上月留抵增值税1000元.本月销项税88万元(9%税率),销项税6000元(3%税率,简易征收),本月勾选进项税80万元,进项税额转出1500元.请问怎么计算应缴多少增值税?会计分录怎么写?谢谢!
老师中午好,请教问题,比如本月销项税额100万元,进项税额60万元,勾选认证50万元,还有10万元本月未勾选认证这个会计分录怎么写。
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师这10万元是购入原材料的,月低会计分录怎么写。
借原材料,应交税费待认证,10万 贷银行存款 代认证不用转挂账就行。
老师您的意思是待认证的发票月底不需要做账务处理是吧?
是的对的,是这个意思的
老师您帮我看看我这样写对不对
你好,这个待认证不对,待认证怎么出来的?你是不是把它全部做了镜像了?
是的 那我当月采购回来的发票如果不认就不用写进项税额对吧 采购时写 不认证 借原材料100 应交税费-应交增值税(待认证税额)13 贷:银行存款113 老师这样是对的吧
你好对的,是这么做的。
老师如果下个月领证了 会计分录 怎么写
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。
借:应交税费-应交增值税(进项税额)13 贷:应交税费-应交增值税(待认证税额)13 老师麻烦您原我看看 对不对
待认证是二级科目
应交税费-待认证税额(进项税额)13
应交税费待认证,这就已经完整了,你还用括号干什么?