借管理费用 应交税费待认证,10万 贷银行存款。

老师好!老师,本期进项税额是60万元,实际抵扣了50万元,那未抵扣的10万元进项的会计分录怎样做的吖,未抵扣的10万元进项凭证是放在本月吗?下月要抵扣时怎样处理呢?谢谢!
老师好,请问本月公司进货10万,取得一张进项票税金11504.42元,本月只销售了3万,销项税额3451.32元,那我只能勾选这张抵扣票,抵了3451.32.那还有8053没有抵怎么办,没有其他票了。如果不勾选,销项挨交3451.32,怎么处理?
老师,请问月末结转增值税税金的分录怎么写?例如上月留抵增值税1000元.本月销项税88万元(9%税率),销项税6000元(3%税率,简易征收),本月勾选进项税80万元,进项税额转出1500元.请问怎么计算应缴多少增值税?会计分录怎么写?谢谢!
老师中午好,请教问题,比如本月销项税额100万元,进项税额60万元,勾选认证50万元,还有10万元本月未勾选认证这个会计分录怎么写。
2020年的进项发票被查出虚开,现在税务局同意用现在的进项认证抵扣2020年的进项转出的一部分,同时税务局让补交所得税10万元,应该怎样做分录?比如进项税额转出50万元,勾选现在的进项税额30万,交20万增值税,勾选现在的这些发票怎样入账?成本入现在吗?税务局让补10万所得税
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师这10万元是购入原材料的,月低会计分录怎么写。
借原材料,应交税费待认证,10万 贷银行存款 代认证不用转挂账就行。
老师您的意思是待认证的发票月底不需要做账务处理是吧?
是的对的,是这个意思的
老师您帮我看看我这样写对不对
你好,这个待认证不对,待认证怎么出来的?你是不是把它全部做了镜像了?
是的 那我当月采购回来的发票如果不认就不用写进项税额对吧 采购时写 不认证 借原材料100 应交税费-应交增值税(待认证税额)13 贷:银行存款113 老师这样是对的吧
你好对的,是这么做的。
老师如果下个月领证了 会计分录 怎么写
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。
借:应交税费-应交增值税(进项税额)13 贷:应交税费-应交增值税(待认证税额)13 老师麻烦您原我看看 对不对
待认证是二级科目
应交税费-待认证税额(进项税额)13
应交税费待认证,这就已经完整了,你还用括号干什么?