您好,借:以前年度损益调 贷:应交税费-未交增值税 应交税费——应交城建税 应交税费——应交教育费附加 应交税费——应交地方教育费附加 借:营业外支出(滞纳金金额) 应交税费-未交增值税 应交税费——应交城建税 应交税费——应交教育费附加 应交税费——应交地方教育费附加 贷:银行
老师,请教你们一个问题,我4月的时候做了留底退税,五月的时候发现我们升一般纳税人后用了两张小规模期间的专票,把税款补了,然后我做错了,我又做了进项税额转出,我的留底税就增加了,四月的就做留抵退税,这个我五月做分录的话怎么做?有点绕进去了
你好老师,以前我们公司是小规模纳税人,后来升成一般纳税人了,但是升了一般纳税人之后又抵扣了小规模期间取得的专票。现在税管员让做进项税转出,请问怎么转?会涉及补税吗?
老师,我们公司在19年的时候开出一张发票金额价税合计199998,销项税额5825.18,收入194172.82,当时会计忘记做这张发票,2023年9月才发现没做,此时需要补交5645.6的企业所得税和9708.68的滞纳金,不涉及增值税补交,税和滞纳金我们已经补交了,我们用的是小企业会计准则,我想问一下今年具体的会计的分录怎么写合适?能给具体一点吗?
老师,我们公司在19年的时候开出一张发票金额价税合计199998,销项税额5825.18,收入194172.82,当时会计忘记做这张发票,2023年9月才发现没做,此时需要补交5645.6的企业所得税和9708.68的滞纳金,不涉及增值税补交,税和滞纳金我们已经补交了,我们用的是小企业会计准则,我想问一下今年具体的会计的分录怎么写合适?能给具体一点吗?
请问一下老师,我们2020年的时候勾选了几张小规模纳税人期间取得的专用发票,专管员让做了进项转出,并补交了增值税附加税及滞纳金,这几张税票我要如何做会计分录
老师负债表上可以这样看吗,实收资本减去未分配利润或加上
现金支付的工资,税务不认可吗?
你好老师,如果我这个月的增值税有留底,然后后面好几个月都用不完,在后面几个月里面这个增值税这笔业务就不需要做了,对吧?老师
续郭老师上个问题。那我调去年的账,能不能不调收入,成本少结转!没有结转的继续留到工程施工科目里
建筑行业账务处理,会用哪些分录,详细一些
这道题,答案里面的单位变动储存成本4*(10%+10%)怎么理解?
双重股权结构可防止公司被恶意收购,怎么理解这句话?
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~