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老师,我们是一般纳税人购买方(建筑工程公司),4月份进项回票50万含税,也已经认证抵扣申报了。5月份时销售方说发票开错了,也做了跨月冲红,请问一下,4月份和5月份的会计科目怎么做?4月份:借工程施工-材料费应交增值税-进项税额贷:应付账款5月份对方红冲发票:借:工程施工-材料费(红字)应交增值税-进项税额(红字)贷:应付账款(红字)老师,麻烦仔细看一下分录,能不能这样做会计分录?这样对吗?

2024-05-24 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-24 15:19

您好,四月的分录是没错的,五月红冲,是红字,对

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您好,分录看了,没有问题,就是这2个分录,这个发票是5月开的红字发票, 我们在6.15前申报时要在附表二进项转出
2024-06-06
同学你好 稍等我看看
2024-06-06
你好。5月没退货,不需要冲回库存商品等
2024-06-06
您好!举个例子4月份发票是并且已经抵扣了金额是50000元,税额是6500元。4月份会计分录借:库存商品50000应交增值税~进项税额6500贷:应付账款56500 5月份红冲了会计分录是 借:借:库存商品-50000 贷:应付账款-56500 应交增值税~(进项税额转出) 6500,这样做比较合适,您上面的:借:库存商品(-50000 应交增值税~(进项税额转出)-6500 贷:应付账款 -56500 这样也是可以的
2024-06-06
你好,同学,4月份做, 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 5月份做 借:应付账款 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2024-05-24
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