你好,期初余额还是要填22年12.31日的数据
会计记账2022年结束了,2023年开始做账的时候是不是直接记录承上年年余额后开始做账?比如库存现金于2022年12月31余额2万。那2023年1月1日写承去年年底(借)余额2万?
请问一下,用金蝶建账的科目余额表的数据是2022年12月末的,系统启用日期如何设定?如果设定的是2023年1月,初始化的时候,权益类科目都没有余额,这些科目的2022年期间发生额怎么处理?
你好老师,请问2022年12月31日的资产负债表,年初余额和期末余额各代表什么?我要2022年一整年的数据是应该看期末数呢?还是年初余额呢?
老师,新建账套启用日期是2023年1月1日,在期初设置中期初余额里录入2022年12月31的科目余额表数据后提示试算不平衡,不平衡金额刚好是2022年银行存款年初余额金额,这要怎么解决?
本公司根据2021年的10月的科目余额表录入各科目期初数,那么就应该从2021年11月开始记帐对吗?
老师,电商一般按什么来确认收入?交易成功吗?交易成功是不是 就是过了七天无理由退货的?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,我自己计提的所得税和电子税务局出来的所得税差八分钱。这咋办呀?
老师,实缴资本到位后,我已经公示了,要多久才能查到到实缴呀
老师你好。我们这两天需要开票。但是开票额度还没更新。可用发票额度(申报前)80万。发票总额度196万,我这个月还没开票呢。应该是上个月占的额度还没出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
对吧老师,有的人说是填写23年11月份的,我觉得不对
是的呢,期初还是年初金额才对
老师,如果这样错下去,如果还想听一下她的接下来的课程,按照这个错的听下去的话是不是就差个期初数据的差到时候,如果跟她核对数据的话
你好,是的,就只是这一点点差异