同学你好 直接开折扣发票 按折扣后的金额做不可以吗

老师,公司给A客户开票113万(含税价),属走账款;公司付给供应商87.2万(含税价),供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳,出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务,走票的,销项开的是土石方工程,进项是运输费,老板要求这一块单独核算,能看出利润,我不知道怎么做账,想了一下,做出来的分录好像都不对,左边这个,按平时的记账都做进去了,其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下,谢谢。 你好稍等我写好发给你 谢谢亲爱的老师~~ 老师,写好了吗? 不好意思,今天有事耽搁,我晚上写好发给你 你好,你在做付供应商把那个6%做费用处理 在收回来的时候做成本处理了,52350是扣的税点 标黄色的这一笔平不了账
我们4月收到一张蓝字发票,记账付款之后发现对方多开了756.85元,我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票,金额为756.85,收到票后做了这一部分的进项税额转出,并挂了其他应收款。到了5月报税的时候,发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣,因为勾选时已经处于红冲状态了,也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢?
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
老师,我们是进口产品,合同签了外商发货,我们开证行收到单据后会安排付95%的货款(我们做的是铬矿,付95%的货款是根据外商的检测报告来计算,外商也开了临时形式发票,),我们是直接购汇付给外商,没开美元账户,这比预付款我怎么做分录。到港后报关,报关是根据外商的检测报告上的含量,数量,单价来报关,报关后我们缴纳进口增值税和进口保证金。然后进行国检,我们和外商是根据国检来进行最终结算,然后购汇付款。这时实际最终结算的含量,数量,单位单价都不一样和开的临时发票和报关单上的数量金额都不一样,当然外商会跟据我们的最终结算再开一张最终的形式发票。这票进口合同就算完成。从开始到结束我应该怎么做分录。谢谢!
营业执照地址变更需要几天
小规模能开专票吗?开专票税点钱是不是自己贴?
老师,就是员工服务押金,后面没有退的话,员工自离了,是不是算其他收入。
好,老师,这是买的公司,你看可以这样调账吗,不牵扯,也不用补交所得税,核销应收账款 借:利润分配——未分配利润 1,499,254.31 贷:应收账款 1,499,254.31 ② 核销存货 借:利润分配——未分配利润 229,913.28 贷:存货 229,913.28 ③ 核销固定资产 先转清理: 借:固定资产清理 6,548.67 借:累计折旧 0.00 贷:固定资产原价 6,548.67 再核销: 借:利润分配——未分配利润 6,548.67 贷:固定资产清理 6,548.67 ④ 核销工程物资 借:利润分配——未分配利润 35,922.58 贷:工程物资 35,922.58 2. 冲减负债类(应付账款、其他应付款) text ① 核销应付账款 借:应付账款 1,614,569.76
同一个品名,不同规格,不同单价,报关人报关时,直接填一个品名,单价按总金额折算平均申报,开发票时,是直接根据报关单上的开,还是开出实际规格跟单价?总金额是一样的。
老师,24年做的暂估发票,可以在2025年做汇算清缴的时候调增吗
@朴老师,我们采购的原材料,结果原材料坏了,支付的维修费计入什么科目?
老师我们公司贷款给个人合同签的利息收入是到期日收利息还本金并且开票给个人。这样可以吗。
同地址企业,2家共用地址,申请发票该怎么办,有一家不需要发票
老师,房租租赁时间2025.10.15-2026.10.14,房东开具半年度房租发票期间2025.10.15-2026.4.14,在开票时应该是他选择错了,选成1年的租金了(2025.11.4号开具上半年度发票),今天去开剩下半年度2026.4.15-2026.10.14时间的发票开不出来了,这个咋整,25年的发票能作废重开不
因为她估收入都分3个明细,本身是一个项目拆分的
同学你好 按折扣后的金额来做
因为上面开的正数金额有方量啊啥的,我不知道这么做么摊进去扣?
同学你好 直接平均摊就可以
好的,谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢
就是最下面2行就是体检费分摊和罚款,这种我是10901.18-1161.58后平分到上面的项目中吗?
同学你好 对的 直接分摊
还单独开了一个9个点的安装费,我也没有清单怎么分入这些项目啊,平时还要预估
同学你好 直接按项目分摊
开票清单就一个总数,我就是按照那么开的,那我怎么按照项目分摊
按项目数量来分就可以
是总金额/总数量*单个项目数量吗?但是本身前面不是还有扣的钱什么的
对的 直接算平均的就可以
上面的平均是直接除以3还是也是按照项目分
同学你好 你都按项目数量来分