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老师,我从集团租了含税金额20万一年的房产,然后免费给培训机构使用,这个业务中,我付房租是要每月摊销 对吧?我这个进项也要按月分摊嘛?然后免费给培训机构使用是不是要视同销售交销项税呢?

2024-05-31 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-31 09:45

对的是的,这个进项可以一次抵扣,需要视同销售

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快账用户9445 追问 2024-05-31 09:51

那这个视同销售的销项是不是也可以一次计提出来呢?

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齐红老师 解答 2024-05-31 09:53

是的,对的,可以这么做的。

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相关问题讨论
对的是的,这个进项可以一次抵扣,需要视同销售
2024-05-31
你好,同学! 如果确定这张专用发票不能再抵销,那就转出后计入成本里,由于是费用归属期为去年,则借:以前年度损益调整(主营业务成本) 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022-05-08
你好! 可以做调整分录: 借以前年度损益调整170725.68 贷应交税费--进项税额转出170725.68
2022-05-08
同学你好 1.对的 2.对的 3.对的 4.对的 5.对的,这样做就可以的
2020-10-14
同学您好,房产税暂行条例规定,房产税由产权所有人缴纳。产权属于全民所有的,由经营管理的单位缴纳。现实中,税务局会找你们公司缴纳
2023-08-03
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