你好,同学,这笔退税分录没有指定现金流吗

你好,本年收到上年度的所得税退税做了以下分录,借:银行存款贷:应交税费——所得税结转:借:应交所得税贷:利润分配—未分配利润,现在是导致资产负债表和利润表不平,差额就是退税的金额
老师现在碰到一个问题,我们不是汇算清缴有退税吗,我做退税分录借银行贷应交税费应交所得税,借应交税费应交税费税贷利润分配未分配利润,现在导致资产报表的未分配利润期末书不是利润表的利润总额期末数加上未分配利润年初数。金额相差就是退税的金额
请问老师,为什么财审底稿的试算平衡表不平,我查了一下,金额就差企业账面的这个分录,就是补提2021年的所得税汇算清缴的金额,请问老师这笔财审怎么调整呢?才能让表平了。
收到的专用发票,申请退税时,不含税金额跟税额有点不一致。可能因为四舍五入原因,导致不含税金额总数一致,发票上的税额跟录出口退税进货明细时的税额相差1分钱,相当于少退了1分钱。这样情况下,差额会计记账时该怎么做?
收到上年的所得税退回,怎么做分录,我做的对吗?问题利润表不平衡,就是所得税退回的金额。老师帮我看看是哪里出错了
老师请问下年初做的暂估入帐的固定资产(未开具发票)现在由于一些原因,老板又不想把这个资产放在公司里,之前季度申报的时候资产计入3000万资产了现在最后一个季度申报的时候减掉这个3000万资产可以吗
一个月工资5000元,出勤17天,应发工资多少,双休
请问老师,个体一般纳税人查账征收用申报印花税吗
老师,给法人交的社保,他的个人部分一直公司承担着呢,一年合计3990.96,这个数同时也是扣除项的总数,个税报表中本期收入一直没填过这个数,但每个月扣除项有对应的数,正常来说公司承担的个人部分这个数要每个月申报的吧?如果我在2025年12月属期(也就是这个月申报)一次性把一年的数3990.96填到本期收入,她本人在我公司没有工资,在别的公司有4700工资。那么,我这个月申报12月工资,不交个税可以吗,因为虽然这个月超过5000了,整个年度没有超过6万。汇算清缴她也不用补税。这样做行吗?
请问公司银行存款有300多万元,短期(一个月内)不会有其他用途,如何正确运用这些资金才有增值?
老师好,小规模纳税人未开票收入增值税报表写在那一栏?
从2026年开始,年销售额超过500万元的会强制升一般纳税人,升一般纳税人之后增值税就是6%了吗
老师你好,我们公司这个月有笔补税,补的是23年的做了笔无票收入,那这个账是入在这个月,这个印花税要报吗
老师,企业个税更正申报后,如果需要补税的话,是员工汇算清缴补还是企业先代扣的?
#提问小规模纳税人季度销售额未超过30万,结转增值税的分局怎么做?
那是记账软件没有设置的问题吗?
是的,没有设置导致的
好的,谢谢老师
不客气,同学,祝你工作顺利