同学你好 是的 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

老师我5月缴纳了税控盘的服务费,然后6月缴纳5月增值税的时候我全部抵扣了了进项280,分录怎么做呢?
老师,假设6月份一般人的销项是60,进项是 65,留底5; 7月份的销项是80,进项是70 如果6月份不申请留抵退税,那7月份增值税是80-70-5=5,附加税是5*(5%+3%+2%)=0.5 如果6月份申请留抵退税,那就是没有留抵了,那7月份增值税是70-60=10,附加税是10*(5%+3%+2%)=1 申请留抵退税还要多交附加税,老师,你看我算的是有啥问题么
老师,我在5月做了两笔进项税额转出,如果6月在申报5月增值税的时候,5月应该缴纳的增值税,是不是用5月的销项税额-5月进项税额+5月进项税额转出,这样计算出来的?
提问:如上月进项和上月的加进抵减合计结余5元 本月销项30 进项20 我该如何结转未交增值税 具体如何入账
老师 请问一下 6月缴纳5月的增值税和附加税 5月就该计提了? 5月就该结转销项和进项了? 具体分录怎么做呢?
新公司法5年内实缴是咋规定的
委托加工别的加工厂生产产品,水电费,煤气费都是我们自己承担,这个燃气费我们计入什么科目
老师,我们有销售人员报销话费,按规定只能报60元,现在税务系统里有发票100元,我们按现金的形式走平,导致账务不平,该如何平账呢
请问发票可以部分红冲吗
一般纳税人是不是可以开普票但是税点还是13%,但是只能当费用用
老师,我们公司和另外一个公司租同一个人的厂房,变压器是我们公司的名下的,国家电网把发票开到我们公司名下,把电费转给了供电局,我们公司给那家公司开转供电发票,还有我收到了国家电网给我们公司开的电费发票,应该怎么做账呢
老师,单位经营十多年了,现在累计的未分配利润借方500多万,这个对单位有什么影响吗?
这个经营范围可以来房租发票吗
外销出口货物,不开普票行吗?还是说必须开普票
老师,我现在要更正2023年第四季度的印花税,还需要同时更改哪些数据呢,请老师具体说下