同学,正常结转材料 款,

老师。我是小规模公司,去年公司开普票的应交增值税金额。在年底的时候上一个会计忘了结转到营业外收入。导致今年应交税费一直有余额。我现在把这些余额如何调账呢。怎么做科目
老师您好,我们是一家一般纳税人门窗制造厂,专门制作门和窗户的,原材料都是采购的,也有专门的生产加工车间,玻璃也是采购的,有的时候对方需要我们就把玻璃安装上在出售,老师,这种的我把一个月的账做完后,我现在要结转,我不知道该结转那些科目,应该怎么结转呢,麻烦您说下,谢谢老师
老师您好,我是一般纳税人门窗厂,就是我在结转产成品的时候有个数量和单价,单价的话在合同上面有,但是面积是总的面积,我不知道这个应该怎么算合适呢
老师您好,我是一般纳税人门窗厂,是这样的,就是我现在12月的时候发现,我2023年1月原材料没有结转到生产成本,现在能在12月的账上把这一笔补做上吗
老师您好,我是一般纳税人门窗厂,我我现在收到材料的进项票,票上有数量和单价,但是我结转的时候没有把这些结转上,现在导致我的科目余额表上面显示的事红色负数,老师我现在应该怎么调整呢
老师,你好 我们公司在2023年建了一栋楼,建好后其中几层作为宿舍,一层是厂房使用,一开始全部做了进项税,现在税务局让我们进项税转出 并且增加补缴房产税,我查了如果是一开始混用的情形增值税可以抵扣,中途改变用途的才要转出?到底如何处理呢?
70万6%发票 都应该交哪些税税率分别是多少
办活动,人家办着一个仪式,然后搭了一个舞台,搭了一个背景。发票项目编码项目怎么开
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师,异地预缴增值税怎么填表,主要1月份要预缴但没钱等到6月份才预缴,而且缴一部分
年度工资申报 1月份就已经报了 目前工资发放低于社保缴纳基数几百元 申报缴纳的基数不是按最低的 会有问题吗
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师我们是检测单位,有单位要求出具其他方的报告,这样可以吗?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
老师我的意思是我期末结转原材料的时候没有把数量和单价这两个数字结转上,只是写了个金额的合计数
同学,要做数量金额式辅助核算。
好的老师,那我现在应该在账上怎么做呢
你这个凭证删除,重新做账,选择数量金额式
老师,我这个账都做了一年了,就是后面后知后觉才发现的,就是到现在已经时间长了
那你们结转的时候能把金额对上也行,现在你们出现负数了
金额能对上,就是出现负数了,有没有什么可以弥补的办法呢
那就是你们原材料 有没计账的