首先,净资产的计算公式是: 净资产 = 总资产 - 总负债 其中,总资产通常包括现金及现金等价物(如银行存款)、应收账款、存货等;总负债则包括应付账款等。 对于你给出的数据: 1.应收账款:使用五月底的应收账款余额。 2.银行存款:由于你只能找到三四个月前的数据,你需要找到最接近五月底的银行存款余额,或者如果有五月份的银行对账单或财务报表,则使用那个数据。 3.存货:虽然你能找到七八个月前的数据,但最好是使用五月底的存货余额。如果五月底的余额不可用,你可能需要使用一个近似值,比如基于前几个月的存货变动趋势来估算。 4.应付账款:使用五月底的应付账款余额。如果只有四五月的数据,那么直接使用五月底的余额。 基于上述数据,五月底的净资产可以计算为: 净资产 = 五月底的应收账款余额 %2B 五月底的银行存款余额 %2B 五月底的存货余额 - 五月底的应付账款余额
老师,请问我做账发现:1、库存现金多了,正常的库存现金应该是0;2、其他货币资金对不起,正常货币资金的余额应该是0;3、应付职工薪酬和银行发的钱对不上,公积金,社保,个税加起来有差异;4、固定资产账面数和实际的对不上;5、社保也感觉对不上;5、银行存款余额能对上,但是别的对不上,这是5-9月的账! 我银行余额对上了,但是别的要怎么才能对上呢?一调又怕银行存款对不上,请老师指导!
老师你好,关于当月收到货和银行存款已付款,产品也做出来销售了,但是采购的发票要下个月才能或者两个月后才能收到,关于当月发货要结转销售成本,这个成本是怎么计算,那么收到发票后又怎么处理呢。我们是一般纳税人,采购的原材料有普票和专票。 付款用 借:预付账款 500 元 贷银行存款500元 收到货:借:原材料500 元 贷应付账款500 元 当月做出来的产品销售后 借应收账款贷主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 那么结转成本借:主营业务成本 500贷:库存商品500这儿可转成本是500元还是把五百元扣掉可以抵扣后的金额
请问下老师一个会计分录! 1、四月库存盘点,盘盈了八千多成本价的库存怎么做账。 2,三月给厂家打款三十万,我做了预付账款30万,银行存款30万。四月加上厂家应该报销的部分(之前做的都是其他应收款)是50000。那就是,总共厂家给了我们35万的货。我做的,借,库存商品35万,贷方 预付账款30万,其他应收款5万,这样对吗,也不知道哪里出了问题。资产负债表就是对不上,麻烦老师帮我看一下
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师 计算净资产,应收账款(未收到的钱)+银行存款(已收到的钱)+存货(期末余额)-应付账款(欠对方的钱)。那我要是算五月份这个时间节点的净资产怎么计算呢 银行存款这些可能只能往前找三四个月的 存货能找七八个月 应付的话能找回四五月个月的数据
对方是小规模纳税人,我们开票给对方,不管是专票还是普票都得开13%的给对方对吗
金蝶建账中关于固定资产卡片的录入中:用于生产车间的固定资产它的折旧费用科目是哪个?减值准备对方科目又是什么?
个体工商户 生产制造业 外做产品 回来继续加工 出售 怎么做分录 (对方提供材料 做产品)
老师,查询开票品名的网址有吗
老师,公司从海南迁到河北,然后公司名称变动了一点,迁回来从一般纳税人变成了小规模,这是啥情况?一般纳税人为啥迁回来成小规模了?
老师,公司公户转个人,宣传费。100-500,个人写了收款,收款有身份证,名字还需要申报个税吗?约20-30个人,
老师你好,我单位需要开具文化惠民演出补贴的发票,应该选什么大类
老师好,卖货单价和进货单价差60元,想问问交多少税,卖的差价够税钱?,
老师 请问一下 吃饭 1006 加油12150.84 转帐的报销的时候转了一笔怎么做分录
老师,公司的基本户可以更改银行吗?
我们老板想让计算一个时间节点的净资产 这种的是怎么个意思老师
意思就是截止到某个时间点净资产是多少
老师 这个银行存款 应收账款可以以起初余额为零 然后光取五月份发生的数据为准吗 包括应付账款 存货我可以给到五月底还剩下多少库存的成本
同学你好 可以这样理解
老师 我若是应收和银行存款光取五月份的发生额 然后存货用你说的五月底的余额(不但是五月份发生额) 应付账款用五月份的发生额 (这个科目有最终的余额 要是光取五月份发生额 有些已经付款了),这样数值能准吗 怎么处理合适
你都按最后的余额就可以
老师 我若是应收和银行存款光取五月份的发生额 然后存货用你说的五月底的余额(不但是五月份发生额) 应付账款用五月份的发生额 这样也可以?应付账款以本月发生额的话 余额成了负数了
同学你好 这个实际发生额
老师 您的意思是应付账款按照实际发生额 和本月是否付款没关系 然后时间节点的话 比如五月份一号到五月三十一日是时间节点不
同学你好 对的 是这样的