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老师好,请问5月附表五中“增值税免抵税额”是取数4月申报的免抵退税申报汇总表里的“免抵退税合计”,这部分自动跳转5月吗?还要交附加税吗?

老师好,请问5月附表五中“增值税免抵税额”是取数4月申报的免抵退税申报汇总表里的“免抵退税合计”,这部分自动跳转5月吗?还要交附加税吗?
2024-06-12 12:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-12 12:45

会的 它是出口申报表的免税税额 需要交附加税

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快账用户5359 追问 2024-06-12 12:50

就是在申报出口退税的下月缴纳附加税,对吗?

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齐红老师 解答 2024-06-12 12:52

是的对的,是这么做的

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会的 它是出口申报表的免税税额 需要交附加税
2024-06-12
你好,这个是要交附加的税.78622.4是免抵税额.
2022-02-18
是按增值税及附加表中“三.免、抵、退办法出口销售额
2023-05-18
你好,需要做进项转出,因为你的这个存量刘蝶在附表二二十二行里面填写。
2022-06-07
你好同学。《国家税务总局关于<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第12号)第2条第7项规定:出口企业或其他单位出口并按会计规定做销售的货物,须在做销售的次月进行增值税纳税申报。所以增值税纳税申报表主表中的第7栏“免、抵、退办法出口销售额”是企业会计记账的出口销售额,包含当期单证信息不齐全的出口销售额。 免抵退税申报汇总表出现与增值税纳税申报表差额是正常情况。
2023-03-20
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