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老师,已入账未认证的分录怎么做

2024-06-13 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-13 10:09

 借:原材料/库存商品  应交税费/应交增值税/待认证进项税 贷:应付账款/应付货款

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快账用户4128 追问 2024-06-13 10:14

我可以这样做吗:借:待抵扣,贷:进项这样

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齐红老师 解答 2024-06-13 10:15

同学,你好 不建议这么做

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快账用户4128 追问 2024-06-13 10:15

为什么啊

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齐红老师 解答 2024-06-13 10:16

已入账未认证,用应交税费/应交增值税/待认证进项税,这个科目

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快账用户4128 追问 2024-06-13 10:19

就是借应交税费应交增值税待抵扣,贷应交税费应交增值税 进项税额这样

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齐红老师 解答 2024-06-13 10:20

同学,你好 你这个是增值税科目转换,你为什么要做这个?? 你是之前做错了,现在要改?

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 借:原材料/库存商品  应交税费/应交增值税/待认证进项税 贷:应付账款/应付货款
2024-06-13
 你好 ;  要入账的;  比如 借费用或者成本 ;  进项税 贷银行存款或者应付账款  
2022-06-08
你好 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
2021-03-16
你好 ;比如借管理费用 ; 应交税费-待认证进项税贷银行存款 ; 到时认证:借进项税 贷 应交税费-待认证进项税
2021-09-14
借:原材料
贷:银行存款
2025-04-23
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