你收到的是什么发票?为啥刚好5000?

老师好,我们公司6月份发的4月份公司。有位员工工资是8000元,无任何扣除项。7月份申报个税时缴纳个税是60元,请问8月份申报个税工资8000元时,是应该缴纳90元个税?还是缴纳230元个税?列如8月份申报时工资总额累计收入是40000元,减除费用35000元,累计应纳税所得额为5000元,税率10%,5000*10%-210-60=230元?还是按照5000-2000=3000元,然后乘以3%算?
老师,我们是一般纳税人员工上个月有5000元飞机票报销,我现在报上个月的税,可以抵扣5000/1.09*0.09=412.84元的增值税吗?所得税我就直接管理费里扣5000元还是5000/1.09?
老师,我司有一个劳务合同,由该人每月开票给公司付款,但个税由公司承担,如,开票5000元,我司实付5000元,申报时,个税假设800元,由公司申报缴纳,并由公司承担,那么在申报后这个个税该怎么做账呢?是计入管理费用吗?是否可以税前扣除呢?
我个人的车辆租给公司使用,与公司签订了车辆租用协议,公司一个月支付我5000元租金,然后油费过路费都是实销实报,我想知道的是这5000元的车辆租用费我需要去税局开发票吗?然后按照百分之20来交税,还是说直接将这5000元算进工资薪酬去计算个人所得税,如果是计入工资薪资油费发票可以勾选抵扣吗?
老师,员工的工资,之前每个月都是5000元一下,这个月工资超过了5000,我们在造工资表时扣了个税,但是我们在申报个税时发现个税系统这个员工这个月不需要交个税,是不是个税也是按每个月累计的算吗?不是其中某一个月工资达到5000以上就扣税是吧?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
收到的行程单和登机牌,还有一个携程给开的发票。我打个比方是5000元
行程单的票价%2B燃油附加才能计算抵扣,412.84元的增值税