您好,这个是原来的公司承担

老师,小规模,没什么业务及收入的,但以前一直有发工资、社保,公司连续好几年亏损,已和员工(只有一名员工)约定为零工资,但社保还是为员工购买(个人部分企业不承担)。这样做有税务风险吗?
请问老师个人所得税中的本期收入,有没有扣掉,公司承担的社保,后面填写的养老保险医疗保险失业保险,是个人承担的还是个人跟公司一起承担的呢?
住房公积金公司总付款金额7382,公司承担部分3364,个人承担部分4018,这样在税务来说有什么影响呢?社会购买不同档位也会存在需要员工承担超出按照公司规定的部分,有什么风险和影响呢
老师,我现在有一笔费用是由原来股东承担的一个技术服务费,这个分录我要如何做(一共是ABCD股东,D股东并购这个企业的收购价已经包含了这个技术服务费用,所以现在这个分录我要如何做成由原股东承担的
老师你好,请问一下,小企业目前虽然还没有收入,但是经常会出现比如采购东西对方无法开票,采购员用其他发票代替或者是老板要求公司给员工奖励要求员工用发票来报销等等问题,这个不规范操作的风险是不是由财务承担
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师我们是检测单位,有单位要求出具其他方的报告,这样可以吗?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
老师,环保税是在项目所在地交,还是公司所在地
老师,我是学校食堂账务,上级来检查交了60元餐费,怎么入账。每个月学生营养餐采购入库支出是匹配,这部分也从学生这里支出的。60元做其他收入了,其他支出部分没有,不匹配
老师,公司法人在公司交社保,但不想对公发工资,合理吗,因为在别的公司也发,要交个税比较多
我想问个问题,我的费用当月入账嗯是借销售费用,待抵扣进项税,月末的时候认证和未认证的怎么做凭证,计提怎么做
老师,和小规模纳税人买东西时,支付了价税合计金额,还要求我们支付3%的税点,这个咋理解呢
我想知道是,怎么做好。一种,借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用-手续费2,贷:其他货币资金2,次月收到货款:借:银行存款98,贷:其他货币资金98。第二种:借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用2,贷:其他应付款-待付手续费2,次月货款到账,借:银行存款98,其他应付款-待付手续费2,贷:其他货币资金100
需要收购时双方签协议吗
对,签订协议的时候双方就得商量好
公司法好像是说收购后发生的债务等风险由收购企业承担
这个就得是你们双方提前预料到在计算收购价格的时候把这些得加上
所以老师,如果不提前签协议,是不是就得收购方承担
对,这肯定是你们自己承担了。