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公司买了一个二手货车,然后前任会计计入预付账款,没有摊销,那五月份我需要把预付账款转入固定资产不,或者说直接对预付账款进行摊销呢

2024-06-18 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-18 16:00

同学,你好 需要转入固定资产

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快账用户5778 追问 2024-06-19 09:19

好的,谢谢老师,那我五月份把它转入固定资产,那我是不是六月份才开始折旧呢

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齐红老师 解答 2024-06-19 09:19

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户5778 追问 2024-06-19 09:31

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-19 09:38

不客气,祝工作顺利

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同学,你好 需要转入固定资产
2024-06-18
第一个账上不可以一次折旧的,你得照上按月折旧,然后你想要一次抵扣所得税,去填写固定资产加速折旧表。
2023-10-05
你好;  你车辆好久收到的;   要转固定资产去; 按月折旧的;   
2023-03-27
您好,对的,是多计入了税额的话,最好是反结账
2023-02-23
你好,其实实务中有反结账的,实务中要更正的话,可以一起更正
2023-02-23
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