不可以的,只能做23年的费用,

21年有一笔10万预付款,22发票没收到,而且发票不会在给我们开了。22年这笔费用做了税务调增,账务未处理。请问23年这笔预付账款怎么调平?已经提供服务,是不是做到成本就可以了,23年会算清缴不需要在调增了?
请问23年发生的费用,有合同,未付款,未开票,发票预计在24年1月开具,23年底可以入账吗?可以在23年税前扣除吗?分录如何做,谢谢
老师,我23年8月付了一笔招标资金占用费,一直没来发票,可能24年开过来,我的费用是确认在23年还是24年?
23年预付款项,发票也是23年的,但是忘记做账了,24年可以直接计入管理费用吗
23年12月预提的费用,24年1月支付了这笔费用,并且收到发票了,我做账应该做在23年12月份还是24年1月份呢?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
那现在要怎么处理呢
调整计入利润分配-未分配利润
我们是民办非企业啊 没有这个科目
那么调整非限定性净资产
为啥不是限定性资产? 分录怎么调?
借:非限定性净资产 贷:其他应付款
原本是借:预付账款贷:银行存款
借:非限定性净资产 贷:预付账款
那我这边费用不是没办法识别到是哪个项目支出了
自己在摘要里边写明就行
在摘要那边写清楚的话,在金蝶项目归集搜索就会找不到这一笔耶
做账不可能那么完吴。除非你单独设一个科目
比如增加一个以前年度盈余调整一xx费用