您好 借:销售费用 20000*(0.14%2B0.02)=3200 借:生产成本 40000*(0.14%2B0.02)=6400 借:制造费用 20000*(0.14%2B0.02)=3200 借:管理费用 20000*(0.14%2B0.02)=3200 贷:应付职工薪酬-职工福利100000*0.14=14000 贷:应付职工薪酬-工会经费100000*0.02=2000

(1)应付工资100000元。其中,销售人员工资20000,生产人员工资40000,车间管理人员工资20000,行政管理人员工资20000,代扣代缴个人所得税5000元,工资和税款用银行存款支付。 (2)用现金支付管理费用22490元。 (3)按前述工资总额的8%提取职工福利费,按工资总额2%提取工会经费。 (4)收到原料一批,货款(含增值税)113000元,用银行存款支付100000元,余款未付,材料核算采用实际成本计价法。 (5)生产领用原料一批,价款200000元。(6)计算本期应交城市维护建设税510元,教育费附加1530元。 (7)计提固定资产折旧30000,其中车间提取20000元,厂部管理部门提取10000元。 (8)结转制造费用、完工产品生产成本(无期初在产品、本期生产的产品全部完工入库)。 (9)应收账款本年末应计提坏账准备9000元,其他应收款本年末应计提坏账准备1000元(上年末应收账款计提坏账准备5000元,其他应收款未计提坏账准备)。
用银行存款支付工资100000元。其中,销售人员工资20000元,生产人员工资40000元,车间管理人员工资20000元,行政管理人员工资20000元。代扣代缴个人所得税5000元,用银行存款支付。分录怎么写
银行存款支付工资100000元。其中,销售人员工资20000元,生产人员工资40000元,车间管理人员工资20000元,行政管理人员工资20000元。代扣代缴个人所得税5000元,用银行存款支付。按前述工资总额的8%提取职工福利费,按工资总额2%提取工会经费。分录怎么写
2、生产A产品工人工资70000元;生产B产品工人工资20000元;车间管理人员、技术人员工资50000元。3、按上述工资总额的14%计提福利费。如何会计分录
(1)应付工资100000元。其中,销售人员工资20000,生产人员工资40000,车间管理人员工资20000,行政管理人员工资20000,代扣代缴个人所得税5000元,工资和税款用银行存款支付。(2)用现金支付管理费用22490元。(3)按前述工资总额的8%提取职工福利费,按工资总额2%提取工会经费。(4)收到原料一批,货款(含增值税)113000元,用银行存款支付100000元,余款未付,材料核算采用实际成本计价法。(5)生产领用原料一批,价款200000元。(6)计算本期应交城市维护建设税510元,教育费附加1530元。(7)计提固定资产折旧30000,其中车间提取20000元,厂部管理部门提取10000元。(8)结转制造费用、完工产品生产成本(无期初在产品、本期生产的产品全部完工入库)。(9)应收账款本年末应计提坏账准备9000元,其他应收款本年末应计提坏账准备1000元(上年末应收账款计提坏账准备5000元,其他应收款未计提坏账准备)。
结账开发票出去119吨合计49980元。我然后是一个季度再报印花税,还是钱收到后就报印花税?公司新成立系统印花税没有按季按月按年的。
@董孝彬 老师 请问在线吗
老师,我们会计帮员工交社保操作流程是怎样的?
26.1月成立的公司能冲以前的暂估发票吗,
老师,小规模纳税人,2025年工资支出合计123452.34元,净利润-13536.43元,请问今年汇算清缴做多少无票收入合适?
商品销售收入可需要设置开发票收入,未开票收入?
老师,分支机构很多都没有场所是普遍现象吗?
老师就是对方给我们开票是117513,这是不含税的。但是呢,对方收我9个半的那个成本票,然后我需要转给对方的钱,加上这9个半的成本票一起进。转给他,然后就是最后算出来这个数减去这个税额的话,必须等于是117513,所以说我这个数应该是多少?
咨询个问题。我是小规模,12月份的时候应交未交增值税是3025.49 一月份缴纳3025.99 实际上缴纳的金额是对的,那5毛钱的税费也是实际存在的,我在12.31日的时候,又做了一个五十多的收入那个五毛的税就是那里来的 我该如何调账呀[尴尬]
@朴老师你好 请问在线吗 提问的