你这个暂估和实际开票的金额那肯定是不一致的。

21年暂估电费2000元,22年的,1.2月份暂估电费1000元,3月份把发票都开了出来专票47000,不含税的,收到这些专票怎么做账 同学,你好 把之前暂估冲掉,按照专票正常入账 分录怎么写 领导说,制造费用47000太多了
老师您好我问的问题有点复杂,税务局打电话要查我们2021年的账,说有疑点,我们报的个人经营所得是查实征收的,2021年12份月的账,之前的会计是按暂估的成本费用入账的,等到2022年1月底这笔暂估的成本发票开回来了,会计就把应付账款,销售费用返方向冲销了,然后按照实际发票入了成本费用,但是这笔成本费用是不是就变成一月份的了,报税系统上的成本费用也没有改过来,我现在有点蒙蒙的
老师,23年5月公司有一票出口的报关单,退税率为0,转内销处理,6月红冲了出口的入库发票和成本结账凭证,增值税内销也勾选了,且做了内销成本结转,是不是漏做了销项税?实际是销售给国外客户的,5月份就确认收入并挂了客户的应收款,那6月要怎么做才是正确的?
你好,老师,我想问一下建筑业小规模现在申报是按季度申报吗?因为4月份开了60万发票,5月份要开50万发票出去,那我需要确认我的收入110万,但是我当月的成本是在第二季度回来一起算还是只是按当月回来的算,第二因为我的成本不够,那么我需要做暂估入账,通常只能暂估材料 其他交通等费用 招待费用可以暂估吗?
老师5月份电费暂估成本和收入,下月冲回,6月份开出5月份电费发票正常做账,比如5月份暂估增值税1000元,6月份发票才开出来红冲暂估收入后,正常做账,比如6月份电费实际800元,报税系统带出来的数据和账务处理是不是对不上????
我给团体员工打了10000 退了6000 那么这样的分录我是这样写的贷应付职工10000 贷银行10000 退回来的是借银行6000 贷应付6000 请问现在现金流量表我该这么填写
各位老师大家好,工资薪金这一块,现在税法是看个税系统吗,不是还有一个比例吗,那个是安收入还是安什么作为比例算的,就是符合税法的老师指点一下
老师,银行手续费没有发票,调增,在那个表调?
老师以前的会计证到期了忘了续怎么弄
老师,我想咨询一下这个政策 根据财政部 税务总局公告 2026 年第 9 号附件 2《销售服务、无形资产、不动产注释》规定,人力资源服务税目注释中已剔除“劳动力外包” 相关内容。 我们公司有劳务外包的业务 之前一直开的是人力资源服务*外包服务费 现在是不是不能这样开票了啊?
老师,员工通过诉讼得到的劳动赔偿金,单位是做工资费用还是做营业外支出?
给员工打工资卡号错了 退回来又打了一次那么分录这么写 和现金流量表这么写
老师,我4月分开的发票,5月分可以冲红吗
老师,公司社保个人部分单位承担了,做到了管理费用,做年报把这部分金额调增,应该填到那张表上
你好老师内蒙古锡林郭勒盟多伦县小规模纳税人员工工资是4000元一个月报个税申报税务局每个季度需要交工会经费是吗?
电费一般都是下个月才出来上个月电费的,5月份发票只能在6月份开要不要呀,如果暂估成本和收入的话,报税系统自动带出??增值税和账务处理是不是会对不上
对,所以一般都是拿到发票再做账的。
那意思是说5月份的电费账务处理可以做到6月份是吗?
对,这么处理他就是没有差额的。
税务局认可吗?
这种情况税务局也是认可的。
公司公区用电和办公用电分录怎么写?
办公区的计入到管理费用厂房的基础的制造费用。
我们是商业公司招商,办公室用电记管理费用一电费吧?公区亮化用电也可以记管理费用吗?
可以计入到管理费用里面的。
这样写可以吗?支付给供电局电费总额为2万多,但这个管理费用一电费是按应收商户电费按1元1度做的金额的,交给供电局电费按总表,供电局按峰平谷计算的,
这么写我看是没有问题的。
但是供电局电费单价没这么高的
你们不是按照开票金额分的吗
我们是物业公司,我们公司交供电局电费,但还要收取商户电费。我们自用电费做管理费用按多少钱一度算?
就是按照你们取得的发票上的金额算