同学,你好 但是这个税额2022年8月份已经退到我们账户了,怎么还一直是负数老师 那你申报的时候,自己手动修改为0

是这样的,我是一般纳税人,在2022年4月份的时候应缴税3477.63 ,税都已经交了,但是因为疫情原因,我们陕西这边要延迟缴税,税务局又把税给我们退回来了,在今年2月份税缴进去了,导致我现在的申报表32行,期末未缴税额是—3477.63,这个负数我应该怎么处理,申报表怎么操作一下就平了?谢谢老师
老师您好,我增值税申报表中的第25行期初未缴税额(多缴为负数)、第30行③本期缴纳上期应纳税额、第34行本期应补(退)税额,比如这张表是所属期2023年8月份的增值税申报表,那么34行的意思是8月期末结转的未交增值税的金额,对吧,那么第25行和30行,请您帮我解释下,我迷糊了。蟹蟹老师
请问刚交接过来一家单位,我在这个月申报的时候,发现期末未缴税费为负数9万,负数为多缴,我查了一下是从五月份的时候开始这样的,五月9号的时候交了一比9万,税款所属期2022年12月份的,为什么增值税申报表上一直存在负90000呢
老师,我增值税申报表里的期初未缴税额一直是负数,金额是-867.29,当时因为申报重复了所以多交了867.29,但是这个税额2022年8月份已经退到我们账户了,怎么还一直是负数老师
老师,我增值税申报表里的期初未缴税额一直是负数,金额是-867.29,当时因为申报重复了所以多交了867.29,但是这个税额2022年8月份已经退到我们账户了,怎么还一直是负数老师
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
哪一栏修改为0呀老师
同学,你好 期初未缴税额为0
期初未缴税额没办法修改的呀
同学,你好 那就联系专管员,后台更改
把这个负数填在第30栏可以吗
同学,你好 不建议这么做
为啥呀老师
同学,你好 因为你2022年8月份就已经退到了 和本期无关
那如果是退回来的那个月我申报表该怎么填
同学,你好 收到退税是不用填申报表的