您好 可以5月更正了无票收入后 做欠税处理

老师我们是民非企业,3月份开了张1000元发票的小项目,没收到钱,做漏了,报完税才发现,我们没有无票收入,增值税是根据开票金额申报的,就是账做漏了,企业所得税就没没有这笔了。现在这个项目做不成了,5月开了红冲发票,我是想着做不成了,收入费用没有变化,可以直接在5月份直接在一个凭证里做开票时和红冲时的账务处理嘛?
老师您好是这样这样的,我们这个公司是物流运输的,因为这行现在不让有留底退税,所以我公司22年4月申报增值税时为了抵扣进项在附表一上填了一笔318907.21无票收入。之后因为对方不需要也就没有再开这张票。然后这个月有用这种方法填了一笔无票收入59775,因为这个月要报企业所得税,所以这两笔无票收入要入账,不然会有差异,59775这笔在23年1月会补开发票,但是4月份那笔老板是不准备开,那么这两笔我应该怎么入账比较好
老师,我们是商贸企业,购进就销售,但是我这边销售出去了没有合同,现金收款,也不会开票,7月申报的时候我就没做无票收入,但是7月我把对应的进项抵扣了,现在我还怎么处理这笔无票收入的业务呢
老师,下午好,一社会团体24年1月才做税务登记,23年的时候有进行法人换届所以做了审计。当时8月份收到一笔5万元,做了无票收入。没做税务登记所以没有申报。现在问题是24年1月做了税务登记后就开了这发票5万元。那24年我这边要怎么处理呢?
请教老师,我现在很麻烦的事情,所属期3月我们做了无票收入,4月开发票了,5月申报4月增值税的时候我们未开票收入负数填写了4月开票数,结果比对不符合,税局让我更正3/4月报表,就是按照开票金额,这样我们3月就有留抵了,实际情况是我们3三月走货卖了,认证了全部的进项,如果我现在更正了3月增值税,就有留抵了,我需要更正之前的1-3财报和企业所得税报表嘛?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
问题来了管理员不让我们做留抵抵欠,也可以先正常缴纳后期做出口退税吗?
您自己申报了不缴税专管不肯 要让缴纳?
是的必须缴纳不让留抵抵欠
请问是让您做出口无票收入还是内销无票收入? 后期这笔业务还是要做出口的 对吗
禁止出口就不让 退了当然按照内销处理了呀,报关单只是这笔不能退,其他的可以退。我现在问题是如果不让做留抵抵欠能后期先正常上税后面做出口退税吗?
也可以先正常缴纳后期做出口退税吗? 都禁止出口了 这笔业务哪里来的出口退税啊 肯定不能退税了啊
只是报关单的其中一笔不能出口,报关单其他能符合出口的也不能出口?
其他的可以 不符合出口退税的这个不能
我想问为什么我们管理员不让我们做留抵抵欠呢
正常情况下是不允许后期进项税额抵税的 以前是不允许留抵抵税的 而且延期缴税都有条件的 请问您单位跟管理员关系好吗?平时有没有走动
也就是如果跟管理员好那就可以让你做留抵抵欠哈
对的 这个专管员有很大的自** 平时单位有问题 态度也不一样的 所以 我们会计跟专管打好交道 很重要的
那我这边要是让我做了留抵抵欠了,后期这笔报关单还能让我们做出口退税处理呢?
您只做了禁止出口的商品留抵抵欠 后期其他商品都已经正常出口了 也没有违反税务规定 还是可以出口退税的啊 其他的不符合出口退税条件吗? 当然您要把留抵抵欠的处理了 才好做出口退税的
好的好的谢谢
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!