您好 可以5月更正了无票收入后 做欠税处理

老师我们是民非企业,3月份开了张1000元发票的小项目,没收到钱,做漏了,报完税才发现,我们没有无票收入,增值税是根据开票金额申报的,就是账做漏了,企业所得税就没没有这笔了。现在这个项目做不成了,5月开了红冲发票,我是想着做不成了,收入费用没有变化,可以直接在5月份直接在一个凭证里做开票时和红冲时的账务处理嘛?
老师您好是这样这样的,我们这个公司是物流运输的,因为这行现在不让有留底退税,所以我公司22年4月申报增值税时为了抵扣进项在附表一上填了一笔318907.21无票收入。之后因为对方不需要也就没有再开这张票。然后这个月有用这种方法填了一笔无票收入59775,因为这个月要报企业所得税,所以这两笔无票收入要入账,不然会有差异,59775这笔在23年1月会补开发票,但是4月份那笔老板是不准备开,那么这两笔我应该怎么入账比较好
老师,我们是商贸企业,购进就销售,但是我这边销售出去了没有合同,现金收款,也不会开票,7月申报的时候我就没做无票收入,但是7月我把对应的进项抵扣了,现在我还怎么处理这笔无票收入的业务呢
老师,下午好,一社会团体24年1月才做税务登记,23年的时候有进行法人换届所以做了审计。当时8月份收到一笔5万元,做了无票收入。没做税务登记所以没有申报。现在问题是24年1月做了税务登记后就开了这发票5万元。那24年我这边要怎么处理呢?
请教老师,我现在很麻烦的事情,所属期3月我们做了无票收入,4月开发票了,5月申报4月增值税的时候我们未开票收入负数填写了4月开票数,结果比对不符合,税局让我更正3/4月报表,就是按照开票金额,这样我们3月就有留抵了,实际情况是我们3三月走货卖了,认证了全部的进项,如果我现在更正了3月增值税,就有留抵了,我需要更正之前的1-3财报和企业所得税报表嘛?
老师您好,请问一下会计学堂的课程讲义怎么找?
老师,我们是房地产公司,自建了一栋物业楼和营销中心,2025年12月转固定资产了,请问1月我准备计提折旧,分别按多少年来计提折旧呢
实际工作中出纳审核原始凭证付款业务是手动签字的,还是用盖出纳名字的章
老师现在职工产假期间,个税系统不能0申报。还有个人社保是由单位代缴,生育津贴由个人直接领取,这个做账和个人社保怎么收取呢?
请教一下我们从面粉厂买面粉,然后单独找的运输公司运输分别付款,现在运输公司给开的专票,我们可以认证嘛,因为我们卖给下家的商品单价含着运费呢,我们出这个运费钱,就怕认证运输专票有问题
电子税务局企业所得税汇算清缴未申报之前怎么导出报表?
贸易出口,一张发票的货,一半用于出口退税,另外一般用来内销,这个进项发票内销部分可以抵扣吗?
老师,你好,我们出口退税,税局要我们提供那个办公场所经营照片,我们注册地址没有办公,实际办公搬到其他地方经营,可以拍实际办公地址的照片吗
我们是做应用拉新。相当于剪辑视频发布在抖音上,然后引导用户下载,需要什么经营范围
小规模不超过30万增值税怎么做账
问题来了管理员不让我们做留抵抵欠,也可以先正常缴纳后期做出口退税吗?
您自己申报了不缴税专管不肯 要让缴纳?
是的必须缴纳不让留抵抵欠
请问是让您做出口无票收入还是内销无票收入? 后期这笔业务还是要做出口的 对吗
禁止出口就不让 退了当然按照内销处理了呀,报关单只是这笔不能退,其他的可以退。我现在问题是如果不让做留抵抵欠能后期先正常上税后面做出口退税吗?
也可以先正常缴纳后期做出口退税吗? 都禁止出口了 这笔业务哪里来的出口退税啊 肯定不能退税了啊
只是报关单的其中一笔不能出口,报关单其他能符合出口的也不能出口?
其他的可以 不符合出口退税的这个不能
我想问为什么我们管理员不让我们做留抵抵欠呢
正常情况下是不允许后期进项税额抵税的 以前是不允许留抵抵税的 而且延期缴税都有条件的 请问您单位跟管理员关系好吗?平时有没有走动
也就是如果跟管理员好那就可以让你做留抵抵欠哈
对的 这个专管员有很大的自** 平时单位有问题 态度也不一样的 所以 我们会计跟专管打好交道 很重要的
那我这边要是让我做了留抵抵欠了,后期这笔报关单还能让我们做出口退税处理呢?
您只做了禁止出口的商品留抵抵欠 后期其他商品都已经正常出口了 也没有违反税务规定 还是可以出口退税的啊 其他的不符合出口退税条件吗? 当然您要把留抵抵欠的处理了 才好做出口退税的
好的好的谢谢
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!