这个是需要做一些年度损益调整的

去年买的固定资产他们没计提折旧,我今年补提了2个月,用了以前年度损益调整科目,然后汇算清缴补提的这两个月的折旧额需要填到表上去吗?还有就是去年的工资计提大于实际发放金额,到现在还没处理,汇算清缴要调增3万多,这一调增是不是有可能交税?我能不能又调账了,再做汇算清缴?还来得及吗?
老师:你好!如果是在今年6月份的时候发现往年账务处理有错:在计提第四季度末所得税时当时没有计提,结果在今年1月份的时候才计提的。但是没有用到以前年度损益这个科目去过渡,分录是:借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 ?请问还要调整吗?如果要调整的话要怎么做分录?
去年的维修费用七千多和两万多,今年开票付款,入账记以前年度损益调整吗?还有去年开出的发票--制造费用加工费九万多,今年收到票,入账计入什么科目?
老师,您先看下我这个图片,是我问上一个老师的,但是她还没回答完,就结束了对话。麻烦您接着回答一下,谢谢!我们2022年第四季度的年报需要更正,所以,如果那2万多的发票要不回来了,就相当于支付了8万多的物业费,发票只有6万多,少了2万多的发票,去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分,因为那6万多的发票在今年一月份才开过来,开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票,就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话,我该怎么调整账务?
老师们我咨询个问题,目前我们红冲了去年11月开的这个495w的专利费转让的发票。(当时科技局的任务,相当于技术转让495w增值税税率是0 所得税500万以下减免)我所得税汇算清缴修改了牵扯到这个的报表,但是红冲的495万发票如何做账呢?我不想影响今年的收入和利润。去年做账是做的借:应收账款贷:主营业务收入,我今年红冲了咋做账呢,(借:应收账款(红字)贷以前年度损益调整(红字))这样做对不,是不是月末还要做个把以前年度损益结转到利润分配-未分配利润里边,但是这样做也影响本年的收入和利润了吧,。虽然账面我没红冲主营业务成本,但是申报有填写这个红冲的495w
老师您好,小规模开普票 建筑服务 劳务费,注册地址和项目是武汉市的但不是同一个区的还要开外经证吗?
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?调整分录怎么写呢? 我们小企业会计准则,是直接在2026年里面借:累计折旧,贷:管理费用-折旧费,还是做借:累计折旧,贷:利润分配-未分配利润呢
老师,审计科目中,了解被审计单位组织结构,所有权和治理结构,业务模式的说法中,CPA应当对被审计单位控股母公司(股东)的情况做进一步的了解,这句话对吗?
老师,在设计实质性分析程序时,CPA应当于确定已记录金额与预期值之间可接受的差异额,,差异额越大,进一步审计程序的范围为什么越小啊?
请问如果要改之前年度申报表,是先改第四季度财报还是先改第四季度企业所得税季报数据?
老师,请问,工程类的公司冲销了去年的收入,本年怎么做账务处理?
这个月有个合作单位因为资金被冻结,现在委托第三方公司转款给我,目前他们双方签了代付协议,还给我们单位写了情况说明,盖了他们双方的公章,现在开票能否开具原合作单位抬头,不是开这个代付公司抬头,因为实际业务是跟原合作单位产生。
老师您好!旅游业,小规模纳税人,小微企业,5月开具发票税后35万,开票时选择差额征税,6月才补替游客付的住宿费发票,飞机票,火车票共税后30万成本票,那7月报税的时候需要缴税吗?如何填报?
老师好,以前年度暂估300多万,有风险吗?还有外账公司那给我们公司开票,报税,用的都是我的名字这样是不是也有风险
老师好,我公司是江西的,我想问一下,更正汇算清缴所得税表有几次机会?
如果做以前年度损益调整,需要调整汇算清缴报表吗
不需要调整,这个是不用的