您好,这个是需要红冲的,您好
老师,小规模5月份购进商品,未收到发票,暂估价入账,6月份收到了发票后冲红之前的暂估,重新入账,那么在6月份结转成本的时候还是按之前暂估时的成本核算,不用管后面冲红暂估,重新入账的成本,这样理解对吗
老师,我1月份收到的成本发票,可以直接做到12月份账吗?还是要在12月份先暂估,1月份冲暂估再重新做分录?
12月成本票不够先做了暂估成本入账 , 在次月红冲上月的暂估 , 我需要在24年红冲12月底的暂估成本分录吗?
去年12月底有暂估成本,5月份的时候拿到票,是要冲红重新入账?
老师,一般年底12月份会暂估成本费用,年后什么时候发票拿来可以入账有时间要求吗?
请问业务招待费在汇算清缴时怎么处理
郭老师,我们有收到房租发票和现代服务管理费发票,现代服务我要做什么科目
老师,我们公司没有实缴股本,成立5年了,账面上未分配利润120w,以前没有分红过。现在有个自然人股东要退出,转给另一个自然人股东,这种情况有可能0元股转吗?
老师, 请教一下团建的费用发票是开餐饮费还是活动服务费?
老师,你那儿有“工程审计服务类项目的成本分析”模版吗[破涕为笑]
老师,请问下我先做的工商年报,后做的汇算清缴,那工商年报里还能带出来数据吗? 我填的多报合一
董孝彬老师,您好!续问——因为处置的长期股权投资之前结存的成本和税务系统的成本,取两位小数有42.57的差异,做了调整过后,四季度的报表不调,只在年报上调整过来就可以吗?我的会计分录就是做一笔冲减,然后再调整为正确的成本,然后嗯,具体的分录他或是冲减利润分配未分配利润吗?可以帮我理理吗?具体的分录该怎么写?嗯,然后调在5月份的那这个利润表和资产负债表自行调整吗?还是说需要存档保存?
知道谁额怎么算出金额,13个点
老师,企业所得税有点高,可以加速固定资产折旧吗?
老师,建筑行业开具发票是建筑服务的,汇算清缴时收入应该填在哪里?