你好 按他的要求是需要直接补税 具体的得问下税务局那边 不修改之前的了

2020年有一份不含税10万元的,税额13000的原材料进项专用发票,认证抵扣且已经结转成本,2021年9月份,税务局认定对方企业为走逃企业,进项税额转出,我做的分录是,借主营业务成本13000,贷进项税额转出。现在11月份税务局又要求把成本调出来,缴纳企业所得税,请问,成本调整的分录应该怎么做,用小企业会计准则无法使用以前年度损益调整科目。
一般纳税人的羊绒生产销售公司,2018年3月,进项税额转出40万,转出的原因,2016年虚开专票117万,抵扣进项17万,进成本100万;2017年虚开专票223万,抵扣进项23万,进成本200万。但是2018年没做所得税的更正申报,现在更正所得税报表,您看这样更正对不 1、更正2016年所得税申报表时,附表2中主营业务成本减少100万 2、财务报表中的主营业务成本也得减少100万 3、账目上怎么调整,是用以前年度损益调整科目吗? 4、或者更正2016、2017所得税年报时,通过A105000中进行纳税调增就行 我应该怎么更正呀?
老师你好,公司是一般纳税人,2021年因做错一笔业务,生产成本没有进行所得税纳税调整,请问在2022年现在调整,是调表不调账还是账表都调整, 具体应该怎么操作呢?我们的人员工资没有劳务发票,所以得进行纳税调整,当事人不懂,先行发现了想做更正调整,不知道是调整报表账务进行处理还是通过以前年度损益调整
老师你好,请问收到这条消息:【中国税务】企瑞企业管理服务(江苏)有限公司:您单位2023年取得自然人代开的劳务报酬发票,可能存在1人(张丹)未按规定扣缴申报个人所得税情形。对存在未按规定进行全员全额扣缴申报的,请于2024年5月15日前完成更正。具体提醒内容请登录个人所得税扣缴客户端查看,自然人明细信息请致电66962131查询或发送“企业名称+自然人代开票劳务报酬未申报明细”至邮箱974827816@qq.com索取。【国家税务总局苏州工业园区税务局金鸡湖商务区税务分局】,实际23年3-4月份已经申报了劳务个税实习生,只是后面才取的发票,这个也是有影响吗?
由于公司是迁来的,税务局看不到以前年度的企业所得税申报信息,请自行调整20或21年度代开发票(税务认定虚开)调增应纳税所得额,税额在10万左右。 以上是税务局发来的信息,请问具体是要求怎么做呢?没看懂
请问老师劳务报酬能做汇算清缴吗
老师你好,应付职工薪酬这个模块是不是工资发放后余额为零是合适
年底本年利润和利润表中数字不一致什么原因
老师,你好!请问你在企业所税应付职工薪酬填表中,已计入成本费用的金额填写,比如是10万,其中有4万的成本需要计入26年的成本,那么25年已计入成本费用的金额是填10万,还是6万呢?
老师,小规模纳税人健身房税率是多少?
老师, 小规模纳税人公司,老板购买了一辆车22万当做投资款 ,但是这个车子22万老板自己出的钱(分期付款的)没有从公司账户上支付,这需要交印花税吗 ?
老师,资产报废的话,固定资产清理的金额是不是净残值?还有一个金额是原值?
麻烦找一下郭老师。谢谢老师
个税公司承担要怎么做账合适
请问老师,26年1月1日起有新增值税法吗
上面写的是调整20或21年这块个人代开发票那块,请问账目上应该怎么调整吗?
个人代开给你单位的,属于你单位的成本费用 实际有没有业务,当时支付了没有?如果实际有业务的话,你账上不调整 因为已经支付了 要是冲了他的话,做往来,这个往来一直都有,会有余额。
如果对方要求补交税款,调整以前年度纳税所得税,按他要求说的。具体在7月份申报企业所得税表的时候,具体怎么填写呢? 他应该是只要求调整这个吧。
直接交税 或者修改汇算清缴 不影响今年的利润表 你们现在是第二种方法,没法做,只能选第一种
他这样的意思是要求怎么补交多少钱呢?怎么算呢
你属于小型微利企业吧,如果是的话,发票上面的金额*所得税税率
请问按他说的补税的话,是怎么计算的?多少钱
你看一下到底是20年还是21年的利润在100万以内吗 是小型微利企业吗?
20年和2021年政策不一样的。
21的小型微利企业利润100万以内,税率是2.5%的。