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老师装饰工程公司,给门店装修,比如预收5万 ,完工后实际费用49000元,也就是实际上应收他49000元, 最后退回他1000元,这样下来所有分录怎么写?

2024-07-01 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-01 10:06

你好,预收5万分录,借:银行存款 50000 贷:预收账款 50000 完工后,借:预收账款 50000 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:银行存款10000 上面收入和税费用4万价税分离下

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齐红老师 解答 2024-07-01 10:06

你好,预收5万分录,借:银行存款 50000 贷:预收账款 50000 完工后,借:预收账款 50000 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:银行存款1000 上面收入和税费用4.9万价税分离下

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你好,预收5万分录,借:银行存款 50000 贷:预收账款 50000 完工后,借:预收账款 50000 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:银行存款10000 上面收入和税费用4万价税分离下
2024-07-01
你好,你的会计分录是对的
2025-01-17
借:长期待摊费用 200,000元   贷:实收资本(或股本) 200,000元 借:管理费用(或销售费用、营业成本等,视摊销费用归属而定)  贷:长期待摊费用 
2024-05-08
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2024-05-08
你好,退还时冲其他应付款,同时差额做费用 借:其他应付款-甲3000 贷:银行存款2800 其他应付款-乙
2022-04-30
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