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您好老师,我单位是一般纳税人,5月份收到销售方给我开的一张销售折让负数发票,这张发票红冲的是2023年我们购进涂料的发票,5月份申报增值税做了进项税额转出,想问这张负数票,该如何做账,还用不用去改2023年的企业所得税年报报表?

2024-07-01 17:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-01 17:25

你好,当时你分录怎么做的?

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快账用户4269 追问 2024-07-01 18:09

5月份分录还没有做

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齐红老师 解答 2024-07-01 18:10

那你这个涂料是用在哪里的?

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快账用户4269 追问 2024-07-01 18:12

当时购进时做库存商品了

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快账用户4269 追问 2024-07-01 18:12

用在装修上了

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齐红老师 解答 2024-07-01 18:15

借应付账款 贷库存商品 应交税费,应交增值税进项转出。 如果你没有结转到成本费用的话,不需要修改所得税。

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快账用户4269 追问 2024-07-01 18:18

好的谢谢

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齐红老师 解答 2024-07-01 18:19

不用客气 工作愉快

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你好,当时你分录怎么做的?
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您好 可以根据红字发票信息表做账的
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