您好!是的,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费

我想问下,我们一个工程总计收到430万工程款,但是一分发票没开,这样我的怎么处理账目呢
你好,咨询一下一般工程账务处理,如果这个月我开了发票确认了收入,但是我们成本发票这个怎么处理?
我们给甲方中建一局开了20万的工程款发票 但是甲方没有把工程款打入公司账户 是让我们做了20万的工资表把款分别发到每个人账户上的 之后老板又从每个人账户上收回这些款到个人账户了 这样我们财务该怎么处理呢
老师好,我们是工程劳务公司,因为工程款只收到了一部分,所以2023年我们没有给对方开发票,想走一部分无票收入,怎么确认收入呢?
老师请问一下,比如我们企业里主营收入 有两项内容 一个是工程类的收入 另一项是服务类的收入 但是呢 现在我们收到的成本发票是服务类的发票 我们的工程类收入能否扣除服务类的成本呢
对采购投标保证金,对方不退回计入什么科目?
老师预付房租,摊销房租,怎么做分录
老师,我们收的渣土处置服务费,没有对应成本,这个就不需要结转成本了吧?
老师,办公室安装了空调取暖设备,这些费用是整体记到管理费用或者固定资产费用,还是应该分开记账,像是空调主机,风道内机单独记到固定资产科目,其余的记管理费用?
老师公司汇算清缴申请退所得税的账务处理该怎么做呢?我做的是借:应交所得税 100 贷:所得税费用 100到账时借:银行存款 100贷:应交所得税-100,但应交税费下面所得税会有负数,是小企业业会计准则
11月份新成立公司,12月15日个税申报(但是,工资在12月17日发放),申报时是需要填0申报吗?还是需要正常填数
有哪位亲能帮忙解决下两票制问题,就是一家贸易公司,其客户要求一张商品票一张运输票,商品票贸易公司开具其单价是供应商的商品单价(因为行业原因供应商单价透明),该贸易公司的利润全部依靠运输费差价存活,原本是一致开具商品票,现客户内部改革要求该贸易公司一张商品票一张运输票,贸易公司添加营业范围道路运输,可以就该进项的运输票开具发票到客户的公司吗? 合规操作是什么?
老师,我们是一般纳税人,开票是6个点的服务费发票。这印花税是税目是技术合同还是?
工商那边注册了公司核了税,报税的Ca怎么领取,领取后做哪些操作
老师,假设公司11月收入做的是10月签订的合同,11月办理的结算,同时,11月有11月对应当月销售合同的收款,但是没有进项,11月和12月增值税纳税申报该怎么申报呢
那么我没有成本票做账怎么办呢?这一块收入这月报表就会显示有利润
你好!你可以先暂估成本
怎么做分录呢老师
你好!比如借主营业务成本-暂估 贷应付账款-暂估