您好,这个的话你们能不能取得进项这个

我们和一家劳务公司签订合同,给他们管理费和税。5.39%管理费和税。 (增值值税3%附加税0.36%(0.03*0.12)印花税0.03%、 2%的管理费)税率是对方给的。想问一下具体的管理费和每项税金各是多少?假如实发工资是1万元,对方给我们开票金额要含着管理费和税。
老师好:我们成本是含税19372.5元开票给对方专票含税9万元,收取对方9000元管理费,我们扣除成本和管理费和增值税附加税等,还要付给别人多少钱我们才算合适不知道对方说的这个价是不是合理的早,具体怎么算的?(对方说他们开票57000元6%发票给我们并付款给对方)
请问我们多开给对方5万的发票,13%的税率,我们是一般纳税人,我们希望对方把税点的钱返还给我们,包括多开5万产生的印花税和所得税,请问对方应该返多少点我们才不亏
我们收到一笔钱是客户打过来的,金额96430.28,我们是一般纳税人,6个点,那就承担5458.31元税,现在我们要支付给合作公司钱,对方是小规模可以开专票,税点是3个点,请问我们需要开具给对方多少钱?让对方给我们开具多少钱的发票?
我们是第三方代开发票,我们是b,a公司不能直接给医院开票,让我们帮开,给医院,a公司开给我们,以前我们是小规模,1%税率,10万发票,对方给我们95000万发票,我们收5个点,现在我们是一般纳税人税率13%,对方1%的专票10万专票,对方开多少,我们收几个点,13%的专票,10万的话,对方开多少给我们,收他几个点,1%普票收几个点
外贸企业出口退税申报,配单这块差不到任何发票是咋回事
请问,签合同是14支A型号,因A型号数量不足,经客户同意,实际发货是13支A型号+1支B型号,AB型号的售价是一致的,开票要按什么开具?(合同未做变更)
老师现在需要补缴25年印花税,是直接新采集税源申报还是在25年12月申报表上进行更改
我单位与地方高校承担军民融合项目,地方高校在收到分包合同款后直接在款项内扣除3%的增值税,决算表中实际到款金额是扣除税款后的金额。项目验收时明细表没有体现3%税款,但余额是扣除增值税后的金额。请问:1合同款是否包含增值税。2如果是合理的,如何在验收的执行明细表中体现增值税。3如果不用在验收的经费执行明细中体现增值税,怎么处理比较合理。请老师举例说明。
软件企业自行研发软件用于销售,涉及的会计分录有哪些
开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价,能不能一张票开一年的租赁费,如果可以的话租赁单价就变了,这样可以吗?还是必须一个月一个月开。
问个问题 稳岗返还是不是要交税来着
老师,试用期2个月,是要强制买社保的吗
25年企业所得税汇算清缴需调增制造费用,调表不调账怎么做?
老师、水务工程公司、小规模纳税人的员工,出去各地方安装设备或者维修设备产生的住宿费餐费可不可以计入工程物资里面
不能取得进项税怎么计算要收多少税点和金额?能取得进项税怎么计算?
不能取得的话就是9*(1%2B12%)%2B0.03%=10.0803 这样就行,能取得就是大概是7%左右这个
老师,9*(1+12%)+0.03%=10.0803,然后用1万再怎么算呢?企业所得税还没算进去?加上企业所得税怎么算?
1万啥意思,那个是1,是属于100%的意思,不是1万,所得税的话,是5个点,我都没算,因为都有
10000不含税金额乘以(1+10.0803),就是和客户收的钱吗?企业所得税不和客户要吗?
企业所得税我没算,因为是开票不开票这个都要,所以没算,算的话就是加5%,理解了吗?
企业所得税不是按20% 算的,而是按5%的优惠税率算的?
是的,肯定是按照优惠的,因为大部分企业,都是小微企业
和客户收多少钱怎么算?怎么开发票?
就是刚才说的,然后再加5%的所得税就行,开票你们不是网络服务吗,就开你们销售的内容呀这个
和客户收运费和税点钱的计算:不含税运费10000*(1+10.0803%+5%)就是和客户收的钱吗?
嗯对是照顾个意思的了
这个税点10.0803,一定要保留4位小数吗?能去的进项发票,这个税点怎么计算?
其实正常的话,两位小数这个继续
能取得进项发票的话,收多少税点怎么计算?
看你进项票税率,上边我刚才说了吧,能取得就是大概是7%左右这个
看进项发票税率,主要只得是长期取得的主营业主对应的进项发票?不是指买的固定资产的进项发票,对不?
嗯对,是这意思的,没错这个