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老师,我们有一台切割设备是去年7月付的80%预付款,8月到的货,然后今年4月付了剩下20%的尾款,发票还没开,我在4月确定的固定资产,5月开始计提的折旧,正常来说是不应该去年8月确认固定资产?现在是补做一笔借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 借:借:利润分配-未分配利润 贷:贷:以前年度损益调整?

2024-07-03 17:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-03 17:34

您好,这个的话,正常来说是不要确认去年的,这个补的分录是对的

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快账用户5793 追问 2024-07-03 17:41

不确认去年的话,要补分录?

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齐红老师 解答 2024-07-03 17:42

嗯对,这个是需要补的

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快账用户5793 追问 2024-07-03 17:57

借:以前年度损益调整 贷:累计折旧,补的这笔分录金额是算2023.8-2023.12还是2023.8-2024.4

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齐红老师 解答 2024-07-03 18:01

这个是属于  2023.8-2024.4的这个时间

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快账用户5793 追问 2024-07-03 18:08

后面半句正常来说不要确认去年的什么意思啊

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齐红老师 解答 2024-07-03 18:09

你说不理解这个区间还是啥?

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您好,这个的话,正常来说是不要确认去年的,这个补的分录是对的
2024-07-03
就是需要做你写的三个分录的
2020-12-24
您好,分年度确认调整,不全部是以前年度损益
2022-08-01
借 周转材料-低值易耗品贷 固定资产 这个意思是冲掉你之前生成固定资产分录,你卡片不是生成分录吗,你没有生成?
2021-03-08
1,这里暂估处理没问题 2,这里冲减 借,应付帐款 贷,在建工程 3,这样处理可以的,没问题 4,你现在把多的固定资产转出,多计提的折旧也需要冲减,涉及到损益类用以前年度损益调整处理
2021-04-18
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