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老师,我想再问一下,事业单位销售技术服务获得收入时,计提了应交增值税,但实际季度结束缴纳时没有缴纳,这时候应该怎么做账

2024-07-09 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-09 17:48

借应交税费未交增值税 贷其他收入

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借应交税费未交增值税 贷其他收入
2024-07-09
你好,借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2021-03-29
增值税计提的是3742.6元。 你这个做啥分录,增值税没有计提只有根据销项税额和进项税额结转,所得税这个多做借所得税费用 2562.62-2697.5 贷应交税费-应交所得税,2562.62-2697.5 
2021-03-29
你好。现在应交税费的余额都是那些细项,金额多少
2021-03-30
你好,调整的分录是 借:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税
2021-11-15
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