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老师,我们劳务公司6月底开出发票200万,没有成本提供,现在7月红冲这张发票,所得税怎么处理

2024-07-11 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 14:55

你好,成本你6月只能暂估处理了

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快账用户9129 追问 2024-07-11 14:57

劳务暂估成本风险大不大

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齐红老师 解答 2024-07-11 14:58

不是年底这个没风险的

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快账用户9129 追问 2024-07-11 18:45

暂估成本劳务需要哪些附件资料

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齐红老师 解答 2024-07-11 19:28

不需要附件的这个暂估

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相关问题讨论
你好,成本你6月只能暂估处理了
2024-07-11
个税只看实际发放月份,不看开票月份、不看劳务发生月份: 1. 你在6月实际支付张三劳务费 ​ - 税款所属期:6月 ​ - 申报期:7月15日前正常申报6月所属期劳务报酬个税 ​ 2. 哪怕发票是7月才开出来,不影响个税申报所属期,依然在7月征期申报6月劳务报酬,不需要推迟到7月所属期申报,也不用更正往期报表。
2026-07-02
你好。您就等到再收到红字发票的时候再处理。
2023-07-12
同学,你好 做负数分录,增值税负数申报
2022-02-25
借:原材料等 负数 贷:应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2025-09-09
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