你好,既然已经缴纳了,最好就不要调整。
我这个月申报企业所得税,发现上个季度申报企业所得税我把预缴税款计算部分的营业收入,营业成本,利润总额o申报了,这个还能修改吗?我这个月按实申报不管可以吗
企业对公户收到的所有款项都要申报缴纳个人经营所得税吗?个人经营所得税怎么申报?企业开通了企业微信收款码,法人可以直接用这个微信支配这个钱嘛?是否还需要重新缴纳个人所得税?
老师,以前年度有张发票我作废了,可系统没有作废,增值税报表中已经申报了,企业所得税报表中没有申报,导致两个报表数字不对,今年税局让我修改了企业所得税报表,让我在企业所得税报表中先确认收入,也交了企业所得税税金和滞纳金,在让我把这张发票冲红,我开了冲红发票,现在申报过不去,怎么办
老师、季度企业所得税申报的时候、我收入填的比系统里面多了一分钱、但是我税款已经缴纳了、这个要怎么调整呢、还是等到年度汇算清缴调整呢
老师 这个季度企业所得税缴纳的太高了 但是税款已经缴纳了 我能把企业所得税报表作废重新申报么 这个东西我可以把我营业收入调整到预收账款么老师?
老师:送的快账软件上有没有结转所得税,是需要自己录入计提所得税和手动结转到本年利润吗?
老师公司账上借钱给采购,也是公司的实际合伙人,公司信息上是看不出来是合伙人,公司是直接转钱给采购(没有转到对应的供应商,实际也是采购个人付的款),供应商再开票回来,但不能证明采购的钱是转给了对应的采购,公司如果出个证明,证明这些款确实是采购转款给供应商,让采购人签字,公司盖章,我这边能销其他应收款吗
工商年报24年/25年股权都有变更,应该按哪一个报
一般贸易,报关出口的货物没有取得对应的进项税发票,怎么做成本核算,是否还可以按免税申报
1、税金及附加和应交税费是不是也登三栏明细账? 2、增值税明细账是不是只登销项和进项的税额?
老师,第一季度的账做错了两笔。应该怎么弥补啊。多确认一笔收入。没有计提税金及附加和企业所得税。
老师:我想咨询一下,我们公司卖船的话,销售给个人的话,销售方需要缴纳啥税费?交易时已经有了交易税,那么还需要其他税费吗?我们买入时是普票,销售时一般纳税人,税率是13吗?
老师,电气安装开发票,是不是选择建筑服务里的安装服务?
老师,施工工地购买集装箱,一般计入什么科目呢?为什么我看到有些计入固定资产?有些计入周转材料?有些计入临时设施?
老师,委托加工物资通常怎么设二级科目呢?
那老师 这个东西怎么办 老板嫌缴纳的太多 打电话给我一顿批
这个季度躲交了,可以下个季度的时候少申报一点
那老师 我下个季度把主营业务收入放一部分到预收账款里可以把利润降下来么
你这么做的话利润是会降下来的。
好呢 谢谢老师
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢