你好,既然已经缴纳了,最好就不要调整。

我这个月申报企业所得税,发现上个季度申报企业所得税我把预缴税款计算部分的营业收入,营业成本,利润总额o申报了,这个还能修改吗?我这个月按实申报不管可以吗
企业对公户收到的所有款项都要申报缴纳个人经营所得税吗?个人经营所得税怎么申报?企业开通了企业微信收款码,法人可以直接用这个微信支配这个钱嘛?是否还需要重新缴纳个人所得税?
老师,以前年度有张发票我作废了,可系统没有作废,增值税报表中已经申报了,企业所得税报表中没有申报,导致两个报表数字不对,今年税局让我修改了企业所得税报表,让我在企业所得税报表中先确认收入,也交了企业所得税税金和滞纳金,在让我把这张发票冲红,我开了冲红发票,现在申报过不去,怎么办
老师、季度企业所得税申报的时候、我收入填的比系统里面多了一分钱、但是我税款已经缴纳了、这个要怎么调整呢、还是等到年度汇算清缴调整呢
老师 这个季度企业所得税缴纳的太高了 但是税款已经缴纳了 我能把企业所得税报表作废重新申报么 这个东西我可以把我营业收入调整到预收账款么老师?
公司收到知识产权补助,怎么做账 需要做台账吗,这笔款到时怎么支出,怎么进行专款专用,怎么区分
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?
那老师 这个东西怎么办 老板嫌缴纳的太多 打电话给我一顿批
这个季度躲交了,可以下个季度的时候少申报一点
那老师 我下个季度把主营业务收入放一部分到预收账款里可以把利润降下来么
你这么做的话利润是会降下来的。
好呢 谢谢老师
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢