借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬社保贷银行存款

老师好,请问,员工承担公司的部分社保款项怎么做会计分录?拿深圳举例子 : 一档社保,员工个人承担322.04,公司承担720.92,现在要求员工个人承担公司部分的300块,请问怎么做会计分录。。
老师,公司替员工承担的社保。怎么做分录
老师,员工离职后,社保个人部分医保有公司承担,分录怎么做,
公司帮员工承担员工部分的社保,怎么做分录
你好 老师 员工承担社保也有公司承担 这个做账怎么做 缴纳社保的时候怎么做分录
给保险公司开发票,开什么类型的发票,索赔保险
老师公司门前安装石狮子开什么票
法人的个税申报,每月3万的工资,专项扣除,之前月份没填,从5月份的开始填,有风险?怎么处理比较好呢
老师,公司要注销,应付账款有欠款4万,其他应付账款也有欠法人的钱5万,现在公司账上是没钱付了,能不能去工商营业执照增资,然后由股东把实收资本打进来,再去平这些账,这样做合理合法吗?
你好 问下 老板采购的商品 没有发票 后面卖出去 要怎么做账务处理 和税务
所得税费用按什么比例计提呢,利润表里的所得税费用体现在汇算表里的哪里呢
为什么有的个体有营业执照,但是开发票时销项写的是经营者的名字?
公司注销了、债务也全清了、投资款能退回给投资人吗
老师,我单位执行的是小企业会计准则,我们去年有专家来验收项目,财务专家指出有些费用要转到研发支出-资本化支出里,所以去年调了些账,有时候把21年的费用调到研发资本化科目,有些时候是2022年还有2023,想问,所以导致去年管理费用业务招待费成负数了,请问老师汇算清缴该怎么办,莫非要把前几年的汇算清缴表都改了吗?
老师,请问去年年底暂估了一笔5万的成本,现在汇算清缴可以直接在成本里扣除这5万缴税吗
先缴个人负担的,社保不允许抵扣的。
汇算清缴个人负担的,社保不允许抵扣的。
老师,之前公司承担但是做到工资里冲减,但是现在其他应收款里余额是借-196,他7月辞职了,6月的工资表里怎么处理比较好?
借其他应收款,贷,应付职工薪酬工资, 借,应付职工薪酬工资,借,管理费用工资负数。
好的,老师,谢谢
不用客气,工作愉快。