您好,是的,没有发票的成本费用是不能税前扣除的,我们提前做的24年汇缴申报要纳税调增
老师 求助求助 我把19年的工资做到了劳务成本 然后在利润表中不体现 到20年1月借 主营业务收入 贷 劳务成本 做到了1月份中 利润就减少了 但是现在遇到麻烦了 做19年汇算清缴的时候 企业所得税 若是不把这些劳务成本的工资调增 就导致管理费用中 还有这些费用
老师,我是建筑劳务有限公司,一般纳税人,假如,我这个月开了二百万的劳务费,,劳务费付了210万元,我这个月劳务成本可以做多少,主营业务收入是1834862.38,成本的金额怎么算,麻烦指点
老师是你好,请问一下在22年11月时发生了一笔计提劳务费15075,当时做账时借:管理费用-劳务费 15075 贷:应职工薪酬-劳务费13500 应交税费-个人所得税 1575 。但一直没有付劳务费,也没收到劳务费的发票。所以年度所得税汇算时调增了15075.今年发生销售退回,重开发票劳务费这部分不需要我们发放。应该怎么做账?
老师,在税务局代开劳务费发票备注栏写,购买方应在次月15日前代扣代缴销售方个人所得税,未按规定扣缴的,该发票不得作为所得税前合法有效扣除凭证,请问这是不是要在次月申报工资时申报劳务费,假如劳务费9万大概要交多少税?
老师,对方23年开了一张个人的劳务费,也没有交劳务费,这个发票我可以入账吗?入账了是不是需要交个人所得税
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
就是注销要先做24年的汇算清缴是吗?
您好,是的,要先做24年的汇算清缴