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老师,比如前期做账,借应收账款 10100贷 主营业务收入 1万应交税费 100 。 后面发生部分退货,原票直接全部红冲,就是相同分录做负数。 在开具实际收入的部分,还是借应收账款 5050贷 主营 5000应交税费 50退的差额的部分。另外的5050的差额部分是不是就不用管了,前面已经全部红冲了

2024-07-19 09:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-19 09:28

你好,另外的5050的差额部分,就不用管的。 (因为三个分录之后,自然只有5050的应收账款了)

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快账用户5929 追问 2024-07-19 09:30

好的老师

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齐红老师 解答 2024-07-19 09:31

祝你学习愉快,工作顺利  

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你好,另外的5050的差额部分,就不用管的。 (因为三个分录之后,自然只有5050的应收账款了)
2024-07-19
您好,这个分录可以的哦
2024-12-27
你好,你是不全部退,退一部分是这个意思吗?负数发票开了吗?
2024-06-05
软件做账的最好不要这么做,之前的分录不变,金额是负数。
2023-12-20
你好,汇算清缴纳税调增,不需要调账的,学员,不用冲回的 后期实际回发票了,冲回暂估,按照发票重新入账即可的
2022-07-23
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