你好!1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 .应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款

公司内账,摘要要怎么打?,有社保个人部分,计提工资到发放工资。全分录,怎么做,,
要计提8月份工资,其中,单位部分社保1000元,个人部分社保500元,单位部分公积金300元,个人部分公积金300元,扣除社保公积金后,工资为12000元,请问,怎么计提工资,分录怎么做
这个计提社保没有个人,缴纳分录有个人部分,是不是有问题,正确的计提缴纳有个人部分是怎么做分录?
计提工资和放放工资,怎么做分录,涉及到社保个人部分
有个税个人部分。有个人社保部分。怎么计提工资。分录怎么做的
你好老师 个体户工商年检有经营所得税 25年10月1至26年12月的 是26年1月份交的563.12 25年申报工商年报的把这个数写上吗?
你好电票一次性全部打印怎么操作
老师,请问一下开建筑发票季度预缴企业所得税是前提的嘛?总分机构才要的建筑公司才需要季度预缴企业所得税是嘛
老师,请问一下我们公司在广西钦州的门窗安装饰公司,有个项目在福建,福建那边说季度30万以下不需要预缴增值税。但是需要预缴企业所得税。但是我们广西南宁 12366说,不是总分机构 按文件来说又不需要季度预缴企业所得税的。到底这个需不需要季度预缴企业所得税的啊?
老师 车子不在公司名下 可以开发票出去吗
23年的126万发票25年冲红重开后26年甲方又让冲红重开,这种情况会不会增加税务稽查情况或税务风险
收到银联开的发票,大类金融服务小类服务费 可以吗,是不是现在不容许直接写服务费三个字
25年做24年工商年检的时候,老板说没有变化,所以就按的23年做的,但是实际减资了,现在看到25年又变更了,换了一个股东,请问24年的还怎么变?25年的应该如何填写?
普通发票不能抵税只能当做费用是吗,普票和专票的区别是什么
老师,我从3处取得工资,年度工资合计15万,怎么计算个税?
要是之前发放工资的时候就没有写应交税费个人所得税。但交税的时候写了,那这个到时候怎么平账呢
你好!你要更正之前发放工资的分录
我直接去冲应付职工薪酬可不可以的啊
你好!操作是没问题的。最终结果一样
哦哦好的。谢谢老师
你好!不用客气的了