同学你好 计提工资时: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 其他应付款-个人社保部分 发放工资: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 摘要就写扣个人承担社保

计提工资、社保、发放工资分录怎么做 (社保个人部分2880)发放工资实际金额:35931.2
老师,公司只交社保,没发工资,这个会计分录还要分,计提(公司部分),发放工资(个人部分社保),缴纳社保,这三部做账吗?具体如何做啊?
公司内账,摘要要怎么打?,有社保个人部分,计提工资到发放工资。全分录,怎么做,,
公司内账。,计提缴纳社保。计提工资,发放工资,,怎么做分录比较标准?
计提工资和发放工资的分录怎么写?还有社保部分个人和公司承担的要分开,怎么写分录
老师好,对方开具维修费发票只开劳务*维修费,无明细清单问,老师这样可以吗?
老师,两个大项目经理做33家公司历害,还是一个项目经理做22个公司历害
多少钱现金支出比较合适?老板出差买几百块的东西都对公付款。他付了报销不挺好?财务都下班了嘞
老师个体工商户怎么报税?也是3个月一次吗?
老师,你好,现在公司有一笔往来,是公司买的一台二手车,24年买的,一直没有付钱。老板说让我用现金做掉,不用挂在账上,但是账上没有现金,我要怎么做?
请问董老师在线吗?有问题请教
老师,公司用的是小企业会计准则,六税两费优惠政策将去年4-10应该优惠的退税了8万,将这附加税和印花税在26年直接冲减的营业税金及附加,结果26年利润表直接营业税金及附加就成负数了,没事吧?
老师,你好,我是工业制造企业,2月份没有生产,就不用做成本表,3月份生产了,我做3月份的成本表时,是不是可以把2月份的制造费用,跟3月份的归集在一起,来分摊到3月份生产的产品上去
老师,商贸型出口企业购办公用的电脑,开进来是增值税专用发票,进项税额可以抵扣吗
商贸公司从小规模升一般纳税人的流程,去年4月成立小规模,打算三月报税的时候升一般纳税人,要怎么操作,因为小规模现下按季度纳税,五百万内的无票收入怎么征税,3月份收到的进项专票可以抵扣销项么?
公司内账会不会这样子太笼统了?
看到抖音上是这样子写的
老师只是给你写了个人部分。抖音这个处理是对的