你好,如果账上已经做了出口收入, 借:主营业务收入-出口收入 贷:主营业务收入-内销收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
我们生产试剂和仪器的,其中部分试剂领出来用于仪器调试(仪器生产有调试环节)使用。这些调试用试剂如何处理? 目前的理解是增值税:作为视同销售,结转销项税额,缴纳增值税,但是不需要开发票;借:生产成本,贷:库存商品+增值税销项税额 企业所得税方面,交税的时候作为收入计算在内,但是不需要调账务。 老师帮忙解读下,正确的做法是如何?
老师您好,我们公司去年11月的时候有一笔出口业务,出口日期是11月底,但是因为跟客户有些业务上的纠纷导致这笔货物是否转内销一直没有确定,就忘记确认收入,申报增值税的时候也没有申报。现在纠纷解决确认这批货物他们是接收一半,另一半规格不符退运了。我应该怎么处理这笔账目呢,现在确认收入还来得及吗,还是需要去调整去年的账目。
老师,您好。生产型出口企业,出口的货物,因为外汇没有收回来,视同内销处理缴纳增值税,那么,这个增值税的科目,借方计入哪里呢?谢谢
老师您好,出口退税的业务。本来是外销退税的业务,因客户取消订单,双方协商。给与一定补偿,货物不要了。我们自行处理。我想问,收到的外汇。需要交增值税吗,计入什么科目。
固定资产可以抵扣企业所得税吗?老师
建筑企业进项占比怎么计算, 进账多了很多。项目是亏损的。需要分析。
请问一下自然人每个月有工资收入,如果办个个体工商营业执照有没有影响?
9月说全员社保,公司都没有收入,老板就一个人,每个月公账没有进出,还要给他申报个税吗,报多少收入呢
老师, 我们店租每年店租20万,合同我签5年,实际交3年就行,可以享用5年时间。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60万平均摊5年每年12万,然后第一年交20万租金其中8万作预付款吗
A公司给B公司提供技术开发,A公司这部分人力成本直接外包给B公司可以么,需要什么条件;
这个10%是什么?怎么来的?
老师,麻烦问下?服装设计及生产企业公司(定制类的企业) 生产成本怎么核算比较合适?
老师,麻烦看下这个189题,没看懂为什么还要用12月31日的即期汇率算一次
请问老师:我们公司22年1月至25年8月账务经过审计,审计报告出来前给我们了一些整改意见,有些是资料不全,有些是调账未用以前年度损益科目。那我应当将22-24年应整改的科目是放在原账套年度更正还是全部放在25年9月份更正?
外销收入收不回来转入营业外支出
外销应收账款收不回来转入资产减值损失
老师,您这个科目不平 啊,借方:出口收入 没有增值税,而视同内销,收入不变,多了增值税,所以,你这个分录不大对啊
出口收入是已知数,内销收入=出口收入/(1%2B税率)
外销收入收不回来转入营业外支出 借:营业外支出 贷:主营业务收入 是这样的吗?
外销应收账款收不回来转入资产减值损失 借:信用减值损失 贷:应收账款 是 这样的吗?
看下面那句话 外销应收账款收不回来转入资产减值损失 借:资产减值损失 贷:坏账准备 借:坏账准备 贷:应收账款
您这个分录是对的,我应该走下坏账,一时忘记了。 但是,现在应该是用 信用减值损失 吧,不是资产减值损失
外销收入收不回来转入营业外支出 借:营业外支出 贷:主营业务收入 是这样的吗? 还有,老师,这个分录,我怎么觉得怪怪的呢?
借:营业外支出 贷:主营业务收入 不用这个分录了
是的,最新的是信用减值损失了