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老师您好,出口退税的业务。本来是外销退税的业务,因客户取消订单,双方协商。给与一定补偿,货物不要了。我们自行处理。我想问,收到的外汇。需要交增值税吗,计入什么科目。

2025-03-13 08:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-13 08:12

你好,你实际上没有给货物给他的话这个进,这个进入营业外收入不用交增值税。

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快账用户2529 追问 2025-03-13 08:36

这批货物,国内当废品销售,或者拆解利用,需要特殊的处理吗

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齐红老师 解答 2025-03-13 08:36

你好,这个不需要另外做特殊的处理。

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快账用户2529 追问 2025-03-13 08:48

国外进料加工业务,进料有发票吗,是国外开的形式发票吗。

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齐红老师 解答 2025-03-13 08:49

你好,是的。是形式发票

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快账用户2529 追问 2025-03-13 08:51

这种形式发票,入账就可以吗

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齐红老师 解答 2025-03-13 08:52

你好,是的,是可以入账的,主要就是还得要有海关这边的单据。

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快账用户2529 追问 2025-03-13 09:15

谢谢。老师

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齐红老师 解答 2025-03-13 09:15

你好,不用客气的了。

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你好,你实际上没有给货物给他的话这个进,这个进入营业外收入不用交增值税。
2025-03-13
您好!在附表二里面直接做进项税额转出就可以了,不需要供应商开红字发票给你们的
2024-06-06
这个就是开红字出口发票 然后给税局退回多退的税额
2024-06-07
你好,你说的税务部门建议说红冲发票吗,我建议是直接做进项税额转出,别红冲了,主要是收汇的1500欧做出口退税了,把这个税补上就行
2024-06-06
你好,6月份暂估,然后在7月份红冲暂估再做发票的。你现在6月份做不了其他应收款,出口退税,你都没有申请出口退税。你以后申请了出口退税再做。
2024-07-11
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