咨询
Q

老师,公司一般纳税人,7月没有销项税,只有飞机票两张,计算进项税262.57元,账上分录是:应交税费-应交增值税-进项税 262.57元吗?增值税申报时,填表二的8b和10行就行了,是吗?

2024-08-02 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-02 11:07

你好!是的,就是这样了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好!是的,就是这样了
2024-08-02
第一个计提的借方三级科目转出未交增值税 其他的对
2021-07-29
您好,对的,这样的话,相当于你开了一笔专票,最后的话,实际进项税余额53334.82。这个是正确
2023-11-13
你好 进项大于销项不需要会计处理!
2021-08-03
您好 公司是一般纳税人,这个月销项税和进项税是一样的,应交增值税为0,不需要做分录借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税的分录 未按照行业税负率缴纳增值税,不会有风险 税负率一般是按年核算的 不是单独看某个月
2024-07-21
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×