从合规和准确反映企业财务状况的角度来看,不建议您这样操作。 企业的财务核算应当遵循会计准则和相关法律法规,按照实际发生的经济业务和时间进行记录。将本月的成本发票故意放到下月入账,可能导致财务数据的失真,并且这种行为可能被视为违反财务和税务规定。 如果这些发票确实是在下月才实际到达或者与下月的业务相关,那么按照实际情况在下月入账是合理合法的。 报送统计报表时,应当如实反映企业的真实经营情况,而不是通过人为调整财务数据来使报表看起来“好看”。

我想问一下,就是我因为这个公司有多个项目每个项目是一个账套所以每个月我需要把各账套报表合并起来才是我这个公司的报表,我想问就是我2020年合并报表的货币资金是比如说10007,然后我一月再合并的时候因为有些项目没有发生就没有做账,我一月合并的时候还是有些是一月报表有些是十二月报表这样合并的,这对我的数据有影响吗?因为我现在一月报表期初的数据就跟2020年期末对不上不知道什么原因?
老师请问一下,我公司有个同事因为个人原因需要预支工资(就是一个半月的工资),然后我们的税务经理就说他这样会影响他的个税的。我不太明白的是,个税不是看一整年的总数的吗?那一个月多一个月少,只要他的平均数差不多不就行了吗?
老师 你好 我想问一下我们公司是小规模纳税人 是季度报税,因为现在有些原因 只有收入没有成本 那么每个月结账 就会显示 本年利润在贷方 那我不是季度报税吗 我六月份做只做一个暂估成本就可以吗 还是说需要每个月都得做个暂估成本啊
老师,我公司之前没有上系统,报表成本数据与实际的相差太大,现在公司想上系统,请问这个成本数据需要怎么调整,怎么操作可以把系统数据调整和实际数据一致,但是系统期初成本数据要和目前9月报表数据一致
老师,就是我有一个公司这个月成本太大了,我能吧一些票放在下月做吗,因为我这边需要每个月报送统计报表,数据不太好看
老师,10月份有张进项发票供应商把金额开错了多开了2000元,这2000元我做到“应付账款”,12月份了,我想做营业外收入冲销可以吗?如果这样的话,需要做纳税调整吗?
ab公司互相进货对开发票,可以吗
老师你好,麻烦问一下,之前会计一直没有计提成本,后续做账的时候该怎么做,是正常按月计提成本吗
你好老师,麻烦你帮我看一下这是什么情况
老师,我们公司有个员工我已经给他买了社保了,然后他干了几天跑了,但是我又给他把他的社保计入了其他应收款,我这账要怎么做,账已经结了,改不了凭证了
请问老师,由于之前的会计,主营业务成本归集的不正确,其实有很多是管理费用,就是科目使用不对,我们返回到1月份进行了调账,现在需要在税务进行报表更正,从今年第一季度到第三季度,请问有没有风险
这道题答案是不是错了
当月工资20000.应该扣缴的个人所得税为130.8;当月已经预付20000工资,分录是?,个税没扣,
银行最值钱的东西是什么
公司收购小麦等农作物对外销售,同时自己有烘干房也做烘干生意,收烘干费计入其他业务收入,不计入主营业务收入?