你好,你说的这个系统是你们收款软件里面的吗?那有没有那种充值的还没有消费的?

增值税申报时报不了,点击确定后没有任何反馈,去税局查了,说我们公司的金税盘导出的数据比税务的大,差了几千块钱,我不想强报,但是我要怎么查找这个原因到底出现在哪里,调整过来呢?
: 备注: 尊敬的纳税人:经系统后台数据比对,贵公司2020年第四季度所得税申报营业收入:139000896.71,财务报送营业收入:40677166.46所得税申报营业成本:132712933.38,财务报送营业成本38992954.76所得税申报利润:-768227.44,财务报送利润:-421067.21,存在申报数据异常风险。根据《中华人民共和国税收征收管理法》等相关税收法律法规,请贵公司于2021年3月1日前对异常数据进行核实更正,并通过电子税务局反馈相关核实结果。这个数据对比差异是一个是季度数一个是年度数,现在要怎么办呀?谢谢
老师,我们是酒店一般纳税人行业,税务局通过大数据评估到我们公司有风险,过来核查发现我的申报数比系统数少,这个该怎么解释呢?
#提问#我们公司是电商公司卖酒的,现在最新的税务总局发的2025年15号文件,要求报送数据,有互联网平台企业基本信息报送表,平台内经营者和从业人员收入信息报送表,这些表是需要企业自己报送到税务局,还是说就是各个电商平台会自动推送我们企业的信息到电子税务局?那如果我们申报的收入数据和平台推送的数据不一致?会不会比对?怎么可以解决这个问题。比如我先申报了税,平台后来才推送,发现数据不一致的情况?
@朴老师,@董老师我们公司把二手车通过二手车市场销售了,我这边没有给购买方开具发票,但是我在电子税务局发票系统里面看到一张二手车销售统一发票,1000元的,应该是他们用于过户用的。但是我在申报增值税纳税申报表的时候,这个发票没有获取过来,请问这个1000元的发票我需要进行纳税申报么?
老师,往来款项异常,应从哪些方面分析?
财务报表核定的年报,商贸企业,是指12月的吗?
印花税买卖合同,销账是看主营业务收入吗,现在是进项也需要申报,进项是看记账凭证原材料和库存商品借方余额来统计缴纳吗
印花税现在是进项也需要申报,那么进项要分专票和普票吗,普票也需要申报吗
老板有的一家砂石公司效益不好已经停产大半年了,一直零申报,现在老公以这个公司名义和另外一家公司合作签了加工合同,另外一个公司出场地和原料,老板出设备出人工和电费,收代加工费,对方公司算加工费是按照加工出来的砂销售出去的总收入扣掉生产成本和加工费得到的利润各分50%+加工费是老板拿到的部分,老板要从这个停产公司开发票出去给对方,这样好开发票吗?
老师,12月工资不发,已经停业了。但是社保还交,个人承担部分也得扣出来。怎么做分录?
老师,我们厂里业务员销售了7台搅拌机已做账,又外调1台撒料车没有上账,都销售出去后,业务员收到货款,把外调撒料车款给结账了,剩下的款给我们了,会计科目怎么做?
销售生牛肉税点多少老师?
你好,老师,我们有一批货,货值190万,运费30,保费10,转关费5,这个报关单预录入单,应该怎么填?报关单那个总价应该是只填货值,还是把所有的加起来分摊?
老师,增值税税负异常,该从哪些方面分析呢?
没有充值的,而且我去年1-8月的申报数都是比系统的多(我的解释是未录系统的收入),从9月份开始申报比系统少,好难解释呀
1-8月份预订的以前做了收入 9月份消费就没有做收入
那我们的增值税申报是按收入还是按收款去申报呢?他说我们增值税申报跟收款也要对得上,增值税是按收款确认收入,企业所得税按权责发生制确认收入。他这个说法对吗?
一到八月份你能不能提供收款的证明?现金收的也可以呀。
去年申报的收入也比收款的少了55万呀,他说的这个增值税收入确认的方法对吗?
销售服务、无形资产或不动产 纳税人在发生应税行为并收讫销售款项或取得索取销售款项凭据的当天,纳税义务即发生;若先开具发票,则以开具发票的当天为纳税义务发生时间。 收讫销售款项 是指纳税人在销售服务、无形资产或不动产过程中或完成后收到的款项。 取得索取销售款项凭据的当天 是指书面合同确定的付款日期;未签订书面合同或书面合同未确定付款日期的,以服务或无形资产转让完成的当天,或不动产权属变更的当天为准。
收得到了钱就可以缴纳增值税