是的,需要补计提6月的工资

老师,公司本应在7月份发6月份的工资,因某原因没发,那7月份是不是照常把6月的工资计提,在8月份申报个税时做0申报。我这样做对吗?
老师,我现在做的7月账,7月份的有500多元余额,我其中还有6月的发货运费,要把6月少补提的运费做凭证,这该咋做分录老师?
老师,我是6月底去办的社保开户,7月份扣了我6月和7月的两个社保,但是给员工做工资的时候没把个人应交的那部分扣下来。现在8月份社保也已经扣完了,我现在需要问员工补交几月份个人承担的那部分?
老师,6月底去办的社保开户,7月份扣了6月和7月的两个社保,但是给员工做工资的时候没把个人应交的那部分扣下来。现在6 7月份的还记在垫付里面。我现在是不是得先把6 7月份的钱收上来,然后现在做7月份工资的时候再把这个月缴纳过的保险费扣下来?
老师,我司发6月份工资扣7月份社保,我当时在计提6月份工资的时候,只计提了6月份买社保员工的工资,现在人事发的6月份工资表中包含7月份买社保的员工,那现在是要在7月份补计提6月份的工资吗
我们是外贸公司,客户公司重组了,前面货款都不给了,走了中信保赔付了部分货款,剩下未收回的货款如何处理?
企业竣工前发生的房屋安全鉴定费,测绘费,防雷检测费,以及在主体工程完工后发生的庭院景观设计费,在土地增值税清算中应该放到哪个项目里扣除?
企业准备注销,账上有其他应付款428254.12,未分配利润-381262.65?这样的话,注销是要先弥补亏损么?还是先把其他应付款平掉。要怎么操作处理呢,谢谢老师
退税是按报关金额来的吗
老师,正常变更地址后,工商边完了,税务要变吗
老师好 现在北京退休社保和医保缴费年限是到多少年
项目款去年入应收账款时是1万元,现核减了1000元,这个核减的1000元怎么做账务处理!是做到哪个科目
老师,我们是一般纳税人,上个月取得一张进项票,发票上有好几个品种,上个月整张进项票都抵扣了。昨天业务说这张发票上有2个品种要退货,请问,对方能对这张进项票的2个品种进行红冲吗?
老师,你帮我看一下这样合同,这样开票行不行???
单休10月应出勤是21天,10.17入职,10.24请假一天,工资是5500/21*12天这样计算吗
补提了在做一笔发放哈必须补提
是的,就是那样处理就行